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OS 76386 - CORREÇÃO - CONTAS A PAGAR - INTEGRAÇÃO - NF ENTRADA - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO - PF

Objetivo:

Premissas:

Situação reportada.

Ao realizar a integração de suprimentos pelo módulo Contas a Pagar de NF de aquisição, a contabilização da entrada estava invertendo erroneamente os valores de créditos e débitos.

  1. Dados da nota fiscal,
  2. Valores invertidos.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Integração de Nota Fiscal de Entrada com CFOP não definida como Devolução.

Passos

  1. Acesse o módulo Contas a Pagar.
  2. Clique em Manutenções > Integração > Faturamento.
  3. Selecione a NF de entrada.
  4. Clique em "Integrar Selecionados".
  5. Acesse o Relatório de Integração de Faturamento e verifique os valores de crédito e débito.
  6. Acesse o Relatório de Extrato de Fornecedores e verifique a correta contabilização.

Resultado Esperado:

Acessando a funcionalidade

Acessando a funcionalidade

Tela de integração

Na tela principal, encontre a data de lançamento e selecione. Após isso, clique em "Confirmar".

O sistema direcionará para dashboard, e exibirá sucesso ao final do processo.

Relatório de integração

No relatório de integração deve exibir sucesso na integração.

Relatório de Extrato do fornecedor

No relatório extrato não deve ter as contas invertidas.

Consulta da nota fiscal

Na consulta, deve ir até a aba item e verificar a CFOP utilizada.

  1. No menu do módulo faturamento,
  2. Consulte a nota fiscal gerada,
  3. Na aba "Itens",
  4. Verifique a CFOP utilizada.

Consulta da CFOP utilizada na nota fiscal

Na consulta, o campo "CFOP de devolução" deve estar como "Não".

  1. No menu do módulo fiscal,
  2. Consulte a CFOP utilizada na nota fiscal,
  3. Verifique o campo "CFOP de devolução".

Cenário 2: Integração de Nota Fiscal de Entrada com CFOP definida como Devolução

Passos:

  1. Acesse o módulo Contas a Pagar.
  2. Clique em Manutenções > Integração > Faturamento.
  3. Selecione uma NF que utilize um CFOP de devolução.
  4. Clique em "Integrar Selecionados".
  5. Acesse o Relatório de Integração de Faturamento e verifique os valores de crédito e débito.
  6. Acesse o Relatório de Extrato de Fornecedores e valide a correta inversão de valores.

Resultado Esperado:

Acessando a funcionalidade

Tela de integração

Na tela principal, encontre a data de lançamento e selecione. Após isso, clique em "Confirmar".

O sistema direcionará para dashboard, e exibirá sucesso ao final do processo.

Relatório de integração

No relatório de integração deve exibir sucesso na integração.

Relatório de Extrato do fornecedor

No relatório extrato de fornecedores deve refletir corretamente a inversão de valores.

Consulta da nota fiscal

Na consulta, deve ir até a aba item e verificar a CFOP utilizada.
Observação, neste exemplo foi alterado a configuração da CFOP para ser considerada uma nota de devolução.

  1. No menu do módulo faturamento,
  2. Consulte a nota fiscal gerada,
  3. Na aba "Itens",
  4. Verifique a CFOP utilizada.

Consulta da CFOP utilizada na nota fiscal

Na consulta, o campo "CFOP de devolução" deve estar como "Sim".

  1. No menu do módulo fiscal,
  2. Consulte a CFOP utilizada na nota fiscal,
  3. Verifique o campo "CFOP de devolução".

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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Revisão #4
Criado 20 março 2025 18:00:02 por Camila
Atualizado: 26 março 2025 17:26:36 por Camila