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Validação do Cheque

A tela Validação de Cheques permite ao usuário visualizar todos os cheques registrados no sistema que estão com status "Aguardando Validação", e então aprová-los (validar) ou recusá-los mediante justificativa. Essa etapa é fundamental no fluxo de homologação de recebíveis por cheque, garantindo controle e rastreabilidade nas operações.


 Tela Principal

Tela principal serão exibidos os cheques "Aguardando Validação" e "Recusado"

Componentes:

  • Filtros:

    • Nro do Cheque, Nro do Pedido, Cliente

    • Data de Emissão (intervalo)

    • Data Prev. de Depósito (intervalo)

    • Situação: Todos / Aguardando Validação / Auditado / Recusado

  • Botões de Ação:

    • Validar Cheques Selecionados

    • Recusar Cheques Selecionados

  • Lista de Cheques com as colunas:

    • Nro. do Cheque

    • Número do Banco

    • Código do Cliente

    • Filial

    • Nome do Cliente

    • Nº do Pedido

    • Valor

    • Data de Emissão

    • Data Prevista Depósito

    • Situação da Validação

  • Marcação por checkbox para seleção em lote.

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Validação de Cheques Selecionados

Ao clicar em "Validar cheques selecionados" o sistema abre um pop-up de confirmação com a mensagem:image.png

Após a confirmação, o sistema exibe a mensagem:image.pngA situação do cheque é atualizada para Validado.


Recusar Cheques Selecionados

Ao clicar em Recusar cheques selecionados, é exibido o pop-up:image.png

Ao confirmar a recusa, o sistema direciona para uma nova tela onde é necessário preencher o Motivo da recusa.
Campos exibidos:

  • Nº do Cheque

  • Conta bancária do cheque

  • Banco / Agência

  • Nome do Cliente

  • Valor, Data de Emissão, Data para Depósito

  • Campo obrigatório: Motivo

image.pngApós preencher o motivo, o sistema solicita a confirmação final:image.png

O sistema apresenta a mensagem abaixo e a situação do cheque é atualizada para Recusado. image.png


Consulta de chequeDetalhes

Ao clicar no ícone de lupa na tela principal, é possível visualizar os detalhes completos do cheque, incluindo:

  • Dados bancários e do cliente;

  • Situação da Validação;

  • Situação da Auditoria;

  • Histórico de movimentações com data, responsável e observações.

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Ações e Configurações

  • Utilize os filtros para localizar rapidamente cheques por número, cliente, data de emissão ou depósito.

  • Valide cheques em lote através da seleção múltipla com as caixas de seleção.

  • Para cada recusa, é obrigatório registrar o motivo, garantindo transparência na auditoria.

  • O sistema exibe mensagens de sucesso para todas as ações confirmadas.

  • Use o status da coluna "Situação da Validação" para acompanhar o andamento dos cheques:

    • Aguardando Validação: pendente de análise.

    • Recusado: rejeitado com justificativa.

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.