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OS 103200 - CORREÇÃO - SENDDECOR - INTEGRAÇÃO NOTA DE CRÉDITO - ERRO AO INTEGRAR

Objetivo:

Esta alteração visa garantir que a geração da Conta a Pagar (CP) durante a integração de Notas de Crédito ocorra corretamente, validando se a UOP informada está condizente com o pedido selecionado.

Com essa validação adicional, o sistema evita inconsistências na integração financeira e impede que notas sejam integradas com UOP divergente do pedido, assegurando a integridade das informações e permitindo que a nota de crédito seja integrada corretamente sem apresentar erro no processo.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com a versão SENDDECOR de número xxx ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Integração de Nota de Crédito com UOP correta

Objetivo: Validar que a integração da nota de crédito ocorre corretamente quando a UOP da geração da CP está condizente com o pedido selecionado.

Passo a passo

  1. Acessar o módulo Compras / Notas de Crédito.

  2. Localizar a nota de crédito 17000016 vinculada ao pedido 17000016.

  3. Selecionar a nota para processamento.

  4. Acionar a opção Integrar Nota.

  5. O sistema realiza a geração da Conta a Pagar (CP).

  6. O sistema valida a UOP vinculada ao pedido.

  7. Confirmar a integração da nota.

Resultado esperado

  • O sistema realiza a validação da UOP.

  • A geração da Conta a Pagar (CP) ocorre corretamente.

  • A nota é integrada sem apresentar erro.

  • O sistema apresenta mensagem de sucesso na integração.

  • O documento fica disponível nas consultas financeiras.


Cenário 2: Validação da UOP divergente do pedido

Objetivo: Validar que o sistema impede a geração da CP caso a UOP esteja divergente do pedido selecionado.

Passo a passo

  1. Acessar o módulo Compras / Notas de Crédito.

  2. Selecionar uma nota de crédito vinculada a um pedido.

  3. Forçar a geração da CP com UOP diferente da configurada no pedido.

  4. Acionar a integração da nota.

Resultado esperado

  • O sistema executa a nova validação implementada.

  • A integração é bloqueada pelo sistema.

  • É exibida mensagem informando inconsistência entre UOP e pedido.

  • A Conta a Pagar não é gerada.

  • A nota permanece sem integração.

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.