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OS 103620 - MELHORIA - SENDDECOR - AUMETAR A QUANTIDADE DE ITENS NA NOTA FISCAL

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo garantir que, ao faturar um pedido com grande quantidade de itens — especialmente quando há cancelamento parcial de itens com o mesmo código de produto — o sistema:

  • Liste corretamente os itens disponíveis para faturamento;
  • Não gere inconsistências na quantidade;
  • Permita a divisão correta em múltiplas Notas Fiscais quando necessário;
  • Evite dependência de ajuste manual via suporte.

👉 Em resumo: o usuário deve conseguir faturar pedidos (mesmo com cancelamentos e grandes volumes) de forma automática, consistente e sem intervenção técnica.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
    • SENDDECOR de número xxxx ou superior.
    • Faturamento Decor de número xxxx ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Cancelamento de item com mesmo código de produto

Passos:

  1. Acessar o pedido criado;

  2. Incluir múltiplos itens com o mesmo código de produto;

  3. Cancelar parcialmente um dos itens;

  4. Salvar o pedido.

Resultado esperado:

  • O sistema deve:

    • Cancelar corretamente apenas o item selecionado;

    • Manter os demais itens ativos;

    • Não agrupar incorretamente quantidades;

    • Refletir corretamente a quantidade restante para faturamento.

Acessando a funcionalidade

Tela de pedido de venda

,


Cenário 2: Listagem de itens para faturamento

Passos:

  1. Acessar o faturamento do pedido;

  2. Visualizar a listagem de itens disponíveis;

  3. Conferir quantidades após cancelamento.

Resultado esperado:

  • A listagem deve:

    • Exibir apenas itens válidos (não cancelados);

    • Considerar corretamente as quantidades restantes;

    • Não duplicar ou somar itens cancelados;

    • Apresentar consistência entre pedido e faturamento.


Cenário 3: Geração de múltiplas Notas Fiscais

Passos:

  1. Iniciar faturamento do pedido com grande volume de itens;

  2. Gerar a primeira NF até o limite permitido;

  3. Continuar faturamento para gerar demais NF.

Resultado esperado:

  • O sistema deve:

    • Dividir corretamente os itens entre as NF;

    • Respeitar os limites de itens por NF;

    • Não perder ou duplicar itens entre notas;

    • Considerar corretamente os itens já faturados.


Cenário 4: Faturamento após cancelamento parcial

Passos:

  1. Cancelar parte dos itens do pedido;

  2. Acessar faturamento;

  3. Gerar NF com os itens restantes.

Resultado esperado:

  • A NF deve:

    • Conter apenas itens não cancelados;

    • Respeitar quantidade correta;

    • Não incluir itens cancelados;

    • Não exigir ajuste manual.


Cenário 5: Regressão (comportamento geral do faturamento)

Passos:

  1. Criar novo pedido sem cancelamentos;

  2. Realizar faturamento completo;

  3. Validar processo padrão.

Resultado esperado:

  • O sistema deve manter funcionamento normal:
    • Sem impacto em pedidos sem cancelamento;
    • Sem alteração indevida na lógica padrão;
    • Faturamento íntegro.

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.