OS 79034 - MELHORIA - SIS/WEB - COMPRAS - MELHORIAS COMPRAS
Objetivo
Atender às solicitações reportadas pelo cliente relacionadas à eliminação do processo físico no módulo de Compras, assegurando que todos os recursos digitais estejam operando corretamente. Isso inclui:
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Correção da inconsistência entre os relatórios de Follow-Up e a manutenção de pedidos (número de nota fiscal e status).
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Inclusão de filtro por comprador na manutenção dos pedidos.
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Implementação da exportação para Excel nos relatórios de Follow-Up.
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Apresentação correta da última nota fiscal vinculada a cada pedido.
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Exibição da unidade operacional e do comprador nos relatórios (conforme aplicável).
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Possibilitar exclusão de fornecedores e melhoria na gestão de anexos na funcionalidade de concorrência.
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Garantir que observações inseridas nos pedidos reflitam corretamente em todos os itens.
Premissas
- Necessário que o ambiente esteja atualizado com as versões:
- Módulo Compras: 113177 Genexus 16 ou superior / 113176 Genexus 17 ou superior
Cenário 1 – Observação em Itens da Solicitação de Compras
Pré-requisitos:
Passos:
Resultado Esperado:
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Observações são replicadas corretamente entre os itens quando iguais.
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Observações individuais permanecem independentes.
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Sistema lida com limites de caracteres adequadamente.
Cenário 2 – Exclusão de Fornecedor e Anexos na Concorrência
Pré-requisitos:
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Concorrência com três fornecedores inseridos.
Passos:
Resultado Esperado:
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Exclusão do fornecedor ocorre normalmente.
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Sistema aceita múltiplos anexos ou emite alerta com justificativa clara.
Cenário 3 – Follow-Up por Comprador (Filtro por Data de Emissão)
Pré-requisitos:
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Existência de pedidos emitidos por usuários diferentes.
Passos:
Resultado Esperado:
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Relatório apresenta todos os campos corretamente.
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A coluna “Última NF” exibe o número da nota vinculado ao pedido.
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Dados entre PDF e Excel são consistentes.
Cenário 4 – Follow-Up por Fornecedor (Filtro por Data de Entrega)
Pré-requisitos:
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Pedidos com diferentes datas de entrega e status.
Passos:
Resultado Esperado:
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Dados por fornecedor são exibidos corretamente.
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A unidade operacional aparece no relatório.
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A última NF e o status refletem corretamente o registro do pedido.
Cenário 5 – Follow-Up por Fornecedor (Filtro por Ordem Alfabética)
Passos:
Resultado Esperado:
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Relatório exibe corretamente os pedidos ordenados pelo nome fantasia do fornecedor.
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Dados do comprador e da última nota fiscal estão presentes no Excel.
Cenário 6 – Validação da Última Nota Fiscal nos Relatórios
Pré-requisitos:
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Pedidos com notas fiscais associadas.
Passos:
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Acesse a manutenção de um pedido com nota fiscal emitida.
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Anote o número da última NF.
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Gere o relatório Follow-Up (por Comprador ou Fornecedor).
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Localize o mesmo pedido e compare o número da NF.
Resultado Esperado:
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A coluna “Última NF” traz a informação correta e igual à manutenção do pedido.
Cenário 7 – Filtro por Comprador na Manutenção de Pedidos
Pré-requisitos:
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Pedidos registrados por diferentes usuários no sistema.
Passos:
Resultado Esperado:
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Apenas os pedidos emitidos pelo comprador selecionado são listados.
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Retorno vazio quando não houver correspondência é tratado corretamente.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.