OS 80877 - CORREÇÃO - CONTAS A RECEBER - CANCELAMENTO DE INTEGRAÇÃO
Objetivo:
- A correção visa ajustar
aointegraçãocancelamento defaturamento com o módulo Contas a PagarparaNotas Fiscais de Entrada, garantindo que:Olançamento contábil do parceirofique corretamente vinculado aotítulo.Seja possível realizar abaixa do títulosem erro.Ofaturamentoconsiga emitir NF-s após o ajuste sem bloqueio.
amento.
Situação Reportada
Ao tentar baixarcancelar ao nota fiscallançamento de entrada emitida pelo faturamento,integração, o sistema apresenta a mensagem abaixo:

Premissas:
- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a
pagarReceber de número116529xxxx Genexus 17 ou superior;
Teste realizado após a atualização
Cenário 1: Integração de NF de Entrada
Objetivo: Garantir que a NF seja integrada ao Contas a Pagar com o lançamentocancelamento vinculadoda corretamente.integração ocorra sem erros.
Premissa: Ter uma nota fiscal deintegrada entradano emitidacontas peloa faturamento.receber
Passo a passo:
-
Acessar o módulo Contas a
pagarreceber →IntegraçManutençãode→FaturamentoLançamento →Cancelar lançamento. -
Selecione o dia e lote e na sequência clique em Confirmar
Resultado Esperado:
- O
sucesso,NFlançamentointegradaé cancelado comsucesso.sem - apresentar
Lançamentomensagemcontábildegerado evinculado ao títulono Contas a Pagar. Na consulta do lançamento, a contabilização da conta do fornecedor deve ser feita primeiro e na sequência na conta sintética.erro.
Tela de integração
Na tela de integraçãoo, selecioneinforme oa diadata e lote. No grid clique em "Confirmar".cancelar lançamento.

Após a integração,Confirme o sistema direcionará para o dashboard, onde é possível verificar o resultado da integração.
Cenário 2: Baixa do Título Integrado
Objetivo: Confirmar que após o ajuste é possível efetuar a baixa corretamente.
Passo a passo:
Acessar o móduloContas a Pagar → Manutenção → Lançamento → BaixaFiltrar pelotítulo gerado na NF de entrada.Siga os demais passos efinalizeo lançamento de baixa.Efetivea baixaSelecionar aGrade de Baixa e LoteConfirmar a baixa.
Resultado Esperado:
Baixa concluída com sucesso.Mensagem de confirmação exibida (“Baixa realizada com sucesso”).
sistemaTítulo atualizado comoBaixadocancelamento noContaspop-up.a
OPagar.exibe Nenhum erro apresentado, diferente do comportamento anterior reportado.
Tela de Baixa
Na tela inicial clique em Inserir.
Utilize os filtros para encontrar o título integrado, selecione e clique em Próximo.
Insira o valor da baixa e clique em Finalizar.
Ao retornar para tela principal, clique em Efetivar.
Selecionar a Grade de Baixa, Lote e Confirme a baixa
Ao finalizar será exibida mensagem de sucesso.
Cenário 3: Validando baixa realiza
Objetivo: Confirmar que o título baixado aparece corretamente nos relatórios e consultas.
Passo a passo:
Resultado Esperado:
Título exibido comoBaixado.Lançamento contábil vinculadosucesso aoparceirovisível na consulta.Situação validada com sucesso no módulo de Contas a Pagar.
Acessando a funcionalidade
cancelar.
Tela de Consulta
Na tela principal, utilize os filtros para encontrar o título baixado. 
Detalhes da baixa
Ao clicar no botão de consulta, será exibido os detalhes do título, na aba Baixas será possível verificar a baixa realizada.


ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.




