Ir para o conteúdo principal

OS 81087 - MELHORIA - RECEBIMENTO REVENDA - ENTRADA DE NOTA NAO LIBEROU OS PRODUTOS PARA O PROCESSO INTERNO

Objetivo:

A correção implementada visa validar o ajuste realizado no módulo Recebimento Revenda, garantindo que o sistema funcione corretamente quando o fornecedor não possuir CFOP/CIO padrão cadastrada, atendendo os seguintes pontos:

  • Permitir prosseguir com o recebimento quando a funcionalidade de não validação estiver habilitada

  • Ajustar o comportamento do rateio para permitir CFOP/CIO informada manualmente

  • Exigir confirmação do usuário quando informado CFOP/CIO que não movimenta estoque

  • Garantir que CFOP/CIO informada manualmente impacte corretamente as etiquetas relacionadas ao item

  • Confirmar que o desenvolvimento resolve o cenário reportado de OC conferida sem saldo e itens não disponíveis para movimentação interna

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Recebimento Revenda de número XXXX Genexus 17 ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 01 — Funcionalidade habilitada para não validar CFOP/CIO padrão

Objetivo

Confirmar que existe uma funcionalidade que desativa o bloqueio do recebimento quando fornecedor não possui CFOP/CIO padrão cadastrada.

Passos

  1. Acessar a tela de funcionalidades

    image.png

    image.png

    image.png

  2. Filtrar pela funcionalidade: WPNFEPEDDECOR_NAO_VALIDA_CFOP_CIO_PADRAO

  3. Confirmar que está associada/habilitada

    image.png


Resultado esperado

  • Funcionalidade localizada e ativa

  • Recebimento poderá prosseguir mesmo sem CFOP/CIO padrão cadastrada



Cenário 02 — Cadastro do fornecedor sem CFOP/CIO padrão

Objetivo

Garantir que o fornecedor está sem CFOP/CIO padrão para reproduzir o cenário do problema.

Passos

  1. Acessar no menu: Módulo Corporativo > Parceiros > Cliente e Fornecedor

    image.png

    image.png

  2. Localizar o fornecedor e clicar em editar

    image.png

  3. Na aba Fiscal, deixar os campos CFOP/CIO padrão zerados

    image.png


Resultado esperado

  • Fornecedor permanece sem CFOP/CIO padrão cadastrada

  • Sistema permitirá prosseguir com o recebimento apenas se a funcionalidade estiver habilitada



Cenário 03 — Inserção do recebimento da Nota Fiscal de Revenda

Objetivo

Validar que o recebimento pode ser iniciado normalmente mesmo sem CFOP/CIO padrão no fornecedor.

Passos

  1. Acessar: Recebimento Revenda > Recebimento > Nota Fiscal: Revenda (Inserir)

    image.png

    image.png

    image.png

  2. Informar os dados do recebimento

    image.png

  3. Clicar em Confirmar

  4. Relacionar os itens da OC
  5. Clicar em Próxima

Resultado esperado

  • Sistema permite confirmar o recebimento

  • Não bloqueia por falta de CFOP/CIO padrão (com funcionalidade habilitada)



Cená
  • Usuário 04pode editar Relacionamentomanualmente dospara itens da OC no recebimento
  • Objetivo

    Garantir que os itens são vinculados corretamente à nota antes do rateio.

    Passos

    1. Relacionar os itens da OC

      prosseguir
    2. Clicar em Próxima

    Image


    Resultado esperado

    • Itens são carregados corretamente

    • Processo avança para etapa de rateio



    Cenário 05 — Item aparece com CFOP/CIO zerado por ausência de padrão

    Objetivo

    Confirmar que quando fornecedor não possui CFOP/CIO padrão, os itens ficam zerados e exigem ajuste manual.

    Passos

    1. Verificar que o item do recebimento aparece com CFOP/CIO = 0

    2. Clicar em editar

    Image


    Resultado esperado

    • CFOP/CIO vêm zerados

    • Usuário pode editar manualmente para prosseguir



    Cenário 06 — Informar CFOP/CIO que movimenta estoque e validar geração de etiquetas

    Objetivo

    Validar que ao informar CFOP/CIO que movimenta estoque:

    • Rateio é salvo

    • Etiquetas passam a ser geradas e relacionadas ao item

    Passos

    1. Na edição do item, informar uma CFOP/CIO que movimenta estoque

    2. Clicar em Confirmar

    Image


    1. Após confirmar, clicar em Consultar

    Image


    Resultado esperado

    • CFOP/CIO gravada no item

    • Etiquetas passam a existir na seção Etiquetas



    Cenário 0704 — Validação: Itens com movimentações diferentes bloqueiam avanço

    Objetivo

    Garantir que o sistema bloqueia quando existem itens com CFOP/CIO diferentes (movimenta e não movimenta).

    Passos

    1. Informar um item com CFOP/CIO movimenta estoque

    2. Informar outro item com CFOP/CIO não movimenta estoque

    3. Clicar em Próxima

    Image


    Resultado esperado

    • Sistema exibe mensagem:

    "O recebimento contém itens que movimentam estoque e itens que não movimentam estoque..."

    • Não permite prosseguir até ajuste



    Cenário 0805 — Confirmação obrigatória quando todos os itens NÃO movimentam estoque

    Objetivo

    Validar que ao prosseguir apenas com itens sem movimentação, o sistema exige confirmação do usuário.

    Passos

    1. Ajustar todos os itens para CFOP/CIO sem movimentação

    2. Clicar em Próxima

    Image


    1. Sistema exibe pop-up de confirmação

    Image


    1. Clicar em Sim para prosseguir


    Resultado esperado

    • Pop-up obrigatoriamente exibido

    • Sistema só avança após confirmação do usuário



    Cenário 0906 — Finalizar recebimento com movimentação de estoque

    Objetivo

    Validar que o processo é finalizado corretamente e NF é gerada com sucesso.

    Passos

    1. Informar CFOP/CIO que movimenta estoque

    2. Clicar em Próxima

    Image


    1. Informar valores finais e clicar em FINALIZAR

    Image


    1. Sistema exibe mensagem de sucesso

    Image


    Resultado esperado

    • Nota Fiscal gerada com sucesso

    • Recebimento concluído sem inconsistências



    Cenário 1007 — Validar CFOP/CIO gravada na Nota Fiscal e etiquetas movimentadas

    Objetivo

    Confirmar que a CFOP/CIO informada no rateio impactou corretamente:

    • Nos itens da NF

    • Nas etiquetas relacionadas

    Passos

    1. Consultar os detalhes da Nota Fiscal emitida

    Image


    1. Validar os itens com CFOP/CIO preenchidos corretamente

    ✅ Item 1 — CFOP 2102 / CIO 1
    ✅ Item 2 — CFOP 2101 / CIO 2


    1. Validar seção Etiquetas

    Image


    Resultado esperado

    • CFOP/CIO refletida corretamente na NF

    • Etiquetas movimentadas e associadas aos itens

    • Produtos disponíveis para movimentação interna


    4.png

    ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.