OS 81087 - MELHORIA - RECEBIMENTO REVENDA - ENTRADA DE NOTA NAO LIBEROU OS PRODUTOS PARA O PROCESSO INTERNO
Objetivo:
A correção implementada visa validar o ajuste realizado no módulo Recebimento Revenda, garantindo que o sistema funcione corretamente quando o fornecedor não possuir CFOP/CIO padrão cadastrada, atendendo os seguintes pontos:
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Permitir prosseguir com o recebimento quando a funcionalidade de não validação estiver habilitada
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Ajustar o comportamento do rateio para permitir CFOP/CIO informada manualmente
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Exigir confirmação do usuário quando informado CFOP/CIO que não movimenta estoque
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Garantir que CFOP/CIO informada manualmente impacte corretamente as etiquetas relacionadas ao item
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Confirmar que o desenvolvimento resolve o cenário reportado de OC conferida sem saldo e itens não disponíveis para movimentação interna
Premissas:
- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Recebimento Revenda de número 131762 Genexus 17 ou superior;
Teste realizado após a atualização
Cenário 01 — Funcionalidade habilitada para não validar CFOP/CIO padrão
Objetivo
Confirmar que existe uma funcionalidade que desativa o bloqueio do recebimento quando fornecedor não possui CFOP/CIO padrão cadastrada.
Passos
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Acessar a tela de funcionalidades
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Filtrar pela funcionalidade: WPNFEPEDDECOR_NAO_VALIDA_CFOP_CIO_PADRAO
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Confirmar que está associada/habilitada
Resultado esperado
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Funcionalidade localizada e ativa
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Recebimento poderá prosseguir mesmo sem CFOP/CIO padrão cadastrada
Cenário 02 — Cadastro do fornecedor sem CFOP/CIO padrão
Objetivo
Garantir que o fornecedor está sem CFOP/CIO padrão para reproduzir o cenário do problema.
Passos
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Acessar no menu: Módulo Corporativo > Parceiros > Cliente e Fornecedor
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Localizar o fornecedor e clicar em editar
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Na aba Fiscal, deixar os campos CFOP/CIO padrão zerados
Resultado esperado
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Fornecedor permanece sem CFOP/CIO padrão cadastrada
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Sistema permitirá prosseguir com o recebimento apenas se a funcionalidade estiver habilitada
Cenário 03 — Inserção do recebimento da Nota Fiscal de Revenda
Objetivo
Validar que o recebimento pode ser iniciado normalmente mesmo sem CFOP/CIO padrão no fornecedor.
Passos
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Acessar: Recebimento Revenda > Recebimento > Nota Fiscal: Revenda (Inserir)
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Informar os dados do recebimento
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Clicar em Confirmar
- Relacionar os itens da OC
- Clicar em Próxima
Resultado esperado
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Sistema permite confirmar o recebimento
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Não bloqueia por falta de CFOP/CIO padrão (com funcionalidade habilitada)
- Usuário pode editar manualmente para prosseguir
- Itens são carregados corretamente
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Processo avança para etapa de rateio
Cenário 04 — Validação: Itens com movimentações diferentes bloqueiam avanço
Objetivo
Garantir que o sistema bloqueia quando existem itens com CFOP/CIO diferentes (movimenta e não movimenta).
Passos
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Informar um item com CFOP/CIO movimenta estoque
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Informar outro item com CFOP/CIO não movimenta estoque
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Clicar em Próxima
Resultado esperado
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Sistema exibe mensagem:
"O recebimento contém itens que movimentam estoque e itens que não movimentam estoque..."
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Não permite prosseguir até ajuste.
Cenário 05 — Confirmação obrigatória quando todos os itens NÃO movimentam estoque
Objetivo
Validar que ao prosseguir apenas com itens sem movimentação, o sistema exige confirmação do usuário.
Passos
- Clicar em Sim para prosseguir
Resultado esperado
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Pop-up obrigatoriamente exibido
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Sistema só avança após confirmação do usuário
Resumo das regras aplicadas (orientação ao usuário)
A partir deste ajuste, o processo de Recebimento de Nota Fiscal de Revenda passa a funcionar da seguinte forma:
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O sistema permite realizar o recebimento mesmo quando o fornecedor não possui CFOP/CIO padrão cadastrada, desde que a funcionalidade esteja habilitada.
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Nesses casos, os itens do recebimento aparecerão inicialmente sem CFOP/CIO, sendo necessário informar essa informação manualmente durante o rateio.
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A CFOP/CIO informada define se o item movimenta ou não o estoque.
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Não é permitido concluir o recebimento com itens que tenham comportamentos diferentes de estoque (itens que movimentam estoque com itens que não movimentam).
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Caso todos os itens estejam configurados para não movimentar estoque, o sistema solicitará uma confirmação do usuário antes de prosseguir.
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Quando a CFOP/CIO informada movimenta estoque, o sistema gera automaticamente as etiquetas do item.
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Quando a CFOP/CIO informada não movimenta estoque, não são geradas etiquetas.
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Essas regras garantem que o saldo de estoque e a movimentação interna ocorram corretamente, evitando situações em que itens recebidos não fiquem disponíveis no sistema.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

















