OS 103454 - MELHORIA - SENDDECOR - EDIÇÃO CAMPO OUTRAS DESPESAS
Objetivo:
Esta solicitação tem por objetivo validar a correção do cálculo de Outras Despesas Acessórias, garantindo que:
- Não ocorra mais replicação indevida do valor em nos itens.
- O valor seja rateado por grupamento (Grp.)
- O total de Outras Despesas seja consistente entre:
- Pedido
- Grid de faturamento
- Nota fiscal
- O sistema respeite faturamento parcial.
- O pedido não permita manutenção após faturamento.
- Nova coluna Grp. (Grupamento) esteja sendo aplicada corretamente.
Premissas:
- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão:
-
- Faturamento Decor de número
XXXX137509 ou superior; - SendDecor de número
XXXX137481 ou superior; -
Script SQL: 137572 ou superior / PGSQL: 137573 ou superior;
- Faturamento Decor de número
-
Teste realizado após a atualização
Requisitos prévios (OBRIGATÓRIO)
Passos
-
Acessar: Desenv. de produtos > Cadastros > Catálogo > Cadastro
- Filtrar por:
- Grupo: 39 (Serviços)
- Grupo: 39 (Serviços)
- Selecionar um serviço:
- Acessar aba Parâmetros adicionais
-
Validar campo:
Agrega em outras despesas acessórias = SIM
Resultado esperado
- Serviço parametrizado corretamente
- Sistema apto a:
- Agrupar
- Ratear
- Considerar no faturamento como “Outras Despesas”.
Preparação do Pedido (OBRIGATÓRIO)
Passos
- Acessar: Frente de loja > Vendas > Novo
- Essa etapa é obrigatória para garantir que o serviço seja tratado como “Outras Despesas Acessórias”, permitindo a validação correta do rateio e dos valores no faturamento.
STEP 3 — Inclusão dos itens
Produto 1
- Inserir produto (ex: QUADRO)
- Inserir serviço (ex: ENGRADADO DE MADEIRA)
- Selecionar ambos
- Clicar em AGRUPAR
Resultado esperado:
- Produto + serviço no mesmo grupamento
Produto 2 (CADEIRA com múltiplas etiquetas)
- Inserir produto (CADEIRA)
- Informar quantidade
- Clicar em AMARRAR ETIQUETAS
- Inserir serviço (IMPERMEABILIZAÇÃO)
- Editar valor do serviço (ex: 1.800,56)
- Confirmar
- Selecionar produto + serviço
- Clicar em AGRUPAR
Resultado esperado:
- Serviço vinculado ao produto
- Preparado para rateio
Configuração adicional
- Marcar: Retirado em loja = SIM
- Escolhida a opção retidado em loja para evitar processo de expedição
- Confirmar itens
- Avançar etapas
- Finalizar pedido
Aprovação
- Acessar: Gerencial > Aprovação em loja
- Aprovar
Resultado esperado
- Pedido liberado para faturamento
- Itens corretamente:
- Agrupados
- Com valores definidos
- Com etiquetas vinculadas
CENÁRIO 01 — Validação da nova coluna Grupamento
Passos
- Acessar Faturamento > Nota fiscais > Emitir nota fiscal
- Selecionar pedido
- Ir para etapa Seleção de Itens
Resultado esperado
- Exibição da coluna Grp.
- Itens organizados por grupamento (ex: G01, G02)
- Cada etiqueta vinculada ao seu grupo corretamente.
CENÁRIO 02 — Validação do rateio por grupamento (CORREÇÃO PRINCIPAL)
Passos
- Selecionar pedido com:
- Grupo 01 (ex: quadro)
- Grupo 02 (ex: cadeira + serviço)
- Visualizar coluna Outras despesas
Resultado esperado
- Grupo 01:
- Valor fixo (ex: 315,00)
- Grupo 02:
- Valor distribuído entre itens (ex: 360,11, 360,12 etc.)
- Valor distribuído entre itens (ex: 360,11, 360,12 etc.)
Evidência:
- Antes: 1800,56 em todos (erro)
- Agora: valores rateados por item
CENÁRIO 03 — Validação do total no grid
Passos
Resultado esperado
-
Campo exibido:
OUTRAS DESPESAS: R$ 2.115,56.
TOTAL: R$ 8.292,56 -
Regra:
Total itens + Outras despesas = Total do pedido
CENÁRIO 04 — Emissão da Nota Fiscal
Passos
Resultado esperado
- Nota fiscal emitida com sucesso.
CENÁRIO 05 — Validação do espelho da NF
Passos
Resultado esperado
-
Campo:
Outras Despesas Acessórias = 2.115,56 - Sem divergência com grid
CENÁRIO 06 — Bloqueio de manutenção do pedido
Passos
Resultado esperado
- Status:
- Faturado
-
Não permite alteração do pedido.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.





























