OS 103654 - MELHORIA - FATURAMENTO - ALTERAÇÃO DAS CASAS DECIMAIS (NOTA FISCAL)
Objetivo:
A solicitação tem como objetivo validar
a correção aplicada na emissão da Nota Fiscal de Serviço, garantindo que os valores monetários apresentados na discriminação dos serviços sejam exibidos com separadores de milhar, conforme padrão monetário brasileiro.
Exemplo solicitado:
- Antes:
R$ 8750,00 - Depois:
R$ 8.750,00
A validação deve contemplar os valores de mão de obra, equipamentos e valor líquido da nota.
Premissas:
- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão de Faturamento de número XXXX ou superior.
Teste realizado após a atualização.
Cenário 01 – Gerar e aprovar a proposta comercial
Objetivo: Criar uma proposta comercial para permitir a geração posterior da ASE e do Pedido de Serviço.
Passo a passo
- Acesse o módulo Vendas.
- Acesse o menu Propostas > Proposta Comercial.
- Clique em Inserir.
- Informe ou pesquise pelo cliente.
- Clique em Confirmar.
- Após a tela ser recarregada, insira o representante.
- Informe o percentual do representante, totalizando
100,00%. - Insira o serviço da proposta.
- Acesse a guia Equipamentos.
- Clique em Inserir.
- Informe uma descrição para o equipamento.
- Confirme o cadastro do equipamento.
- Acesse a guia Preços.
- Clique em Incluir preços.
- Informe a forma de pagamento, recurso, quantidade, diária e dias previstos.
- Clique em Confirmar.
- Acesse a guia Despesas.
- Informe a despesa prevista.
- Clique em Confirmar.
- Informe o valor fechado da proposta.
- Clique em Confirmar novamente.
- Feche a tela de preços.
- Clique em Emitir Proposta.
- Selecione o modelo da proposta.
- Clique em Confirmar.
- Acesse a guia Propostas.
- Clique em editar para efetivar o documento.
- Clique em Efetivar.
- Retorne à tela de Proposta Comercial.
- Clique para aceitar a proposta.
- Clique em Aprovar proposta.
Resultado esperado
- A proposta deve ser criada com sucesso.
- O representante deve ser inserido totalizando
100,00%. - Serviço, equipamento, recursos e despesas devem ser vinculados à proposta.
- A proposta deve ser emitida e efetivada com sucesso.
- Após aprovação, o status da proposta deve ser alterado para:
Cenário 02 – Gerar e aprovar a ASE
Objetivo: Gerar e aprovar a ASE vinculada à proposta aprovada.
Passo a passo
Resultado esperado
- A ASE deve ser gerada com sucesso.
- A ASE deve ser aprovada com sucesso.
- O status da ASE deve ser alterado para:
Cenário 03 – Gerar Pedido de Serviço vinculado à ASE
Objetivo: Criar um Pedido de Serviço utilizando a ASE aprovada.
Passo a passo
Resultado esperado
- O Pedido de Serviço deve ser criado com sucesso.
- O item deve ser inserido com o valor informado.
- Os totais do pedido devem ser calculados corretamente.
- O pedido deve ficar disponível para emissão da Nota Fiscal de Serviço.
Cenário 044 –- Emitir Nota Fiscal de Serviço na versão atual do sistemao.
Objetivo: Evidenciar o comportamento anterior à correção, em que os valores monetários da discriminação da NF eram apresentados sem separador de milhar.
Passo a passo
Acesse o móduloFaturamento.Acesse o menuNotas Fiscais > Emitir NF de Serviço.Selecione o pedido a ser faturado.Utilize uma série diferente deFAT.Confirme a geração da nota.Após a emissão, clique emVer Espelho.Analise a discriminação dos serviços no espelho da NF.
Resultado esperado
A nota deve ser emitida com sucesso.O espelho da nota deve ser apresentado.Na versão atual do sistema, os valores monetários da discriminação ainda são apresentados sem separadores de milhar.
Exemplo evidenciado: R$ 3000,00
Cenário 05 – Cancelar a Nota Fiscal de Serviço emitida
Objetivo: Cancelar a nota emitida para permitir a reemissão do mesmo pedido na nova versão do sistema.
Passo a passo
Resultado esperado
A nota fiscal deve ser cancelada com sucesso.O sistema deve apresentar mensagem de sucesso.O pedido deve voltar a ficar disponível para faturamento.
Cenário 06 – Emitir Nota Fiscal de Serviço na nova versão do sistema
Objetivo: Validar se a situação reportada foi atendida no desenvolvimento final, confirmando que os valores monetários da discriminação da NF passaram a ser apresentados com separadores de milhar.
Passo a passo
- Acesse novamente o menu Faturamento > Notas Fiscais > Emitir NF de Serviço.
- Selecione o mesmo pedido utilizado anteriormente.
- Confirme a geração da nota.
- Após a emissão, clique em Ver Espelho.
- Analise os valores monetários apresentados na discriminação dos serviços.
- Verifique os valores referentes a:
- Mão de obra;
- Equipamentos;
- Valor líquido da nota.
Resultado esperado
- A nota deve ser emitida com sucesso.
- O espelho deve apresentar os valores monetários com separadores de milhar.
- A situação reportada deve estar atendida no desenvolvimento final.
Exemplos esperados:R$ 1.000,00R$ 8.750,00R$ 43.350,00
- Nenhum valor monetário superior a mil deve ser apresentado sem separador de milhar.
- A alteração deve impactar apenas a formatação visual dos valores.
- Nenhuma regra de cálculo ou processo deve ser alterada.
Cenário 07 – Consultar espelho de nota emitida antes da atualização.
Objetivo: Validar que notas emitidas antes da liberaçAtenção da nova versão permanecem com a discriminação original, sem alteração retroativa.
Passo a passo
Resultado esperado
- O
espelho da nota antiga deve ser exibido normalmente. Os valores monetários da discriminação podem permanecer sem separadores de milhar.Esse comportamento é esperado, pois otexto da discriminação dos serviços é montado no momentodade emissão daNF.Nota AFiscal,correço que faz com que esta alteraçãonãosejadeveaplicadaalterarsomenteretroativamenteàs notasjáemitidasemitidas.posteriormente
Cenário 08 – Validar comportamento finalliberação da correção
versão. Objetivo:Ou Consolidarseja, aao validaçãoimprimir finalos da OS, confirmando que o ajuste realizado atende à solicitação inicial.
Passo a passo
Compare o espelhoespelhos deumanotasnotaanterioresemitidanoantes da correção com o espelhomenu deumaNotasnotaFiscaisemitida>apósConsultaaNotacorreção.Fiscal VerifiquedosemóduloadenotaFaturamento,antigaestaspermaneceaindacomestarãoos valores no formato anterior.Verifique se a nova nota apresentasem os separadores demilhar.Confirme que os valores calculados permanecem corretos.Confirme que não houve alteração em regra fiscal, regra de cálculo ou fluxo do processo.
Resultado esperado
Notas antigas permanecem com o conteúdo gerado originalmente.Novas notas passam a apresentar os valores monetários com separadores de milhar.A situação reportada foi atendida no desenvolvimento final.A alteração realizada é exclusivamente visual na impressão da discriminação dos serviços.milhar;
Resultado final esperado
A emissão da Nota Fiscal de Serviço deve apresentar corretamente os separadores de milhar nos valores monetários exibidos na discriminação dos serviços para notas emitidas após a liberação da nova versão.
O processo completo deve ocorrer sem inconsistências, contemplando:
- Aprovação da proposta;
- Geração da ASE;
- Aprovação da ASE;
- Geração do Pedido de Serviço;
- Emissão da NF;
- Cancelamento da NF;
- Reemissão da NF;
- Consulta de nota antiga;
- Validação da correção aplicada na nova emissão.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.
