Ir para o conteúdo principal

OS 103768 - MELHORIA - FATURAMENTO DECOR - NF SEM Nº DO PEDIDO

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo ajustar o relatório Notas Fiscais por Material, localizado em Módulo Recebimento > Relatórios > Notas Fiscais > Por Material, para demonstrar o valor de desconto do item e considerar esse desconto no cálculo da coluna Valor Total.

Com a alteração, o relatório passa a permitir a comparação correta com o relatório Notas Fiscais por Período (Com Vencimentos), evitando divergências em notas fiscais que possuem desconto nos materiais.

Regra aplicada: Valor Total = Valor do Item - Valor de Desconto + Valor do IPI.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com a versão de Recebimento de número 141769 ou superior.

Teste realizado após a atualização.

Cenário 01: Validar nova coluna de desconto no relatório Notas Fiscais por Material

Objetivo:
Validar se o relatório Notas Fiscais por Material apresenta a nova coluna Valor de Desconto.

Pré-condição:
Existir nota fiscal com item que possua valor de desconto informado.

Passo a passo:

  1. Acessar o módulo Recebimento.
  2. Acessar o menu Relatórios > Notas Fiscais > Por Material.

    image.png


  3. Informar o período desejado.
  4. Informar o produto inicial e final, quando necessário.

    image.png


  5. Clicar em Imprimir.
  6. Abrir o relatório gerado.

    image.png


  7. Verificar se a coluna Valor de Desconto é exibida no relatório.

    image.png


Resultado Esperado:

O relatório deve apresentar a coluna Valor de Desconto, demonstrando o desconto aplicado ao item da nota fiscal.


Cenário 02: Validar cálculo do Valor Total considerando desconto

Objetivo:
Validar se a coluna Valor Total do relatório Notas Fiscais por Material considera corretamente o desconto do item.

Pré-condição:
Existir nota fiscal com valor de item, valor de desconto e valor de IPI.

Passo a passo:

  1. Gerar o relatório Notas Fiscais por Material.
  2. Localizar a nota fiscal utilizada para validação.
  3. Conferir os valores apresentados nas colunas de valor do item, desconto e IPI.

    image.png




  4. Validar o cálculo da coluna Valor Total conforme a regra:
    Valor Total = (Qtd. x Valor do Item) - Valor de Desconto + Valor do IPI.

Resultado Esperado:

A coluna Valor Total deve apresentar o valor líquido correto do item, considerando o desconto aplicado e somando o valor de IPI quando existente.


Cenário 03: Comparar relatório Por Material com Por Período (Com Vencimentos)

Objetivo:
Validar se os valores do relatório Notas Fiscais por Material ficam compatíveis com o relatório Notas Fiscais por Período (Com Vencimentos).

Pré-condição:
Existir nota fiscal com desconto no material e condição de pagamento com vencimentos.

Passo a passo:

  1. Acessar Recebimento > Relatórios > Notas Fiscais > Por Período (Com Vencimentos).
    image.png
  2. Gerar o relatório para o mesmo período.

    image.png

    image.png


  3. Localizar a mesma nota fiscal.
  4. Comparar o valor total da nota/material com os valores apresentados no relatório por período.

    image.png


Resultado Esperado:

Os valores devem ser compatíveis entre os relatórios, comprovando que o desconto do item está sendo considerado no relatório Notas Fiscais por Material.

image.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.