OS 105201 - OBRIGAÇÕES - EMISSÃO DE NF DE FORNECIMENTO
Objetivo:
Realizar a emissão faturamento da NF de Fornecimento referente à Venda para Entrega Futura,Futura, garantindo queo vínculo com a Nota de Débito de Pagamento Antecipado emitida anteriormente, o correto controle do saldo disponível e a aplicação da tributação configurada para a operação sejade identificadafornecimento.
A emitidaetapa também tem como Notaobjetivo devalidar Débito – Tipo 06 (Pagamento Antecipado).
Nesta etapa, o sistema deve calcular corretamente IBS/CBS considerando as características tributárias da operação e permitir a transmissão da Nota Fiscal comque as informações correspondentesda aoantecipação pagamentosejam antecipado.corretamente relacionadas à NF de Fornecimento e posteriormente apresentadas no XML por meio do grupo gPagAntecipado.
Observações importantes
A
identificaçNF de Fornecimento deve utilizar a CFOP/CIO 5116/6116, conforme a natureza da operação.- A emissão deve exigir a seleção da NF de Venda/Nota de Débito de Pagamento Antecipado correspondente.
- Não deve ser permitido fornecer quantidade/valor superior ao disponível na antecipação.
- A NF de Fornecimento deve ser emitida como uma NF normal, e não como uma nova Nota de Débito.
- ICMS, IPI, PIS e COFINS devem seguir a tributação definida para a operação de fornecimento.
- IBS/CBS também devem ser calculados conforme a parametrização da operaçã
o como Venda para Entrega Futura ocorre a partir daCFOP/CIO utilizada no faturamento.o. - O
AvínculoNotarealizadoFiscal gerada paracom a antecipação devepossuirserFinalidademantido6nos– Nota de DébitoeTipo de Débito 06 – Pagamento Antecipado.itens/documento. ICMS, PIS e COFINS não devem ser efetivamente destacados nessa Nota de Débito.Para determinar corretamenteApós abase de IBS/CBS,transmissão, osistemaXMLconsideradeveos tributos simulados que estariam embutidos no valor da operação.Esse processo permite quereferenciar abase de IBS/CBS daantecipaçãosejautilizadacompatívelporcommeioadotributaçãogrupoque será considerada posteriormente no fornecimento.Após a autorização, recomenda-se conferir o XML para garantir que a finalidade e o Tipo de Débito tenham sido gerados corretamente.gPagAntecipado.
Cenário 01: Emitir pedido de Venda para Entrega Futura
Objetivo: Validar a geração da operação comercial que dará origem à Nota de Débito.
Pré-condição: Cenários de parametrização da antecipação concluídos.
Passo a passo:
- Criar o pedido.
- Informar cliente e produto.
- Selecionar a operação de Venda para Entrega Futura.
- Gravar.
- Liberar para faturamento.
Resultado Esperado: O pedido deve ser gravado utilizando a operação identificada como Venda para Entrega Futura e permanecer disponível para faturamento.
Gerando Pedido de Venda
Na tela principal, clique em Inserir.
Ao abrir a tela, insira osdados obrigatórios e cliqu em Confirmar.
Insira o item utilizando a CFOP/CIO configurada para remessa de entrega futura.
Após incluir item, transportora e pagamento, confirme o pedido
Cenário 02: Gerar Nota de Débito - Tipo 06 Pagamento Antecipado
Objetivo: Validar que a Venda para Entrega Futura seja faturada como Nota de Débito de Pagamento Antecipado.
Pré-condição: Pedido do cenário anterior disponível para faturamento.
Passo a passo:
- Selecionar o pedido.
- Faturar.
- Gerar a Nota Fiscal.
- Consultar a finalidade.
- Consultar o Tipo de Débito.
Resultado Esperado: A Nota Fiscal deve ser gerada com Finalidade 6 – Débito e Tipo de Débito 06 – Pagamento Antecipado.
Gerando Nota Fiscal de Débito
Na tela principal, clique em selcionar pedido.
Na etapa 2 Itens, observe que a CFOP/CIO é a mesma parametrizada para remessa de entrega futura (1).
Marque o item (2) e clique em Próximo (3).
Na etapa 3 Resumo, selecione a série (1), informe o volume (2) e clique em Gerar Nota Fiscal (3).
Ao finalizar o processamento, o sistema exibirá mensagem com o número da nota e dando a opção de transmitir.Neste momento, não vamos trasmitir (cenário 4 a transmissão será realizada)
Cenário 03: Validar deflação preditiva e cálculo de IBS/CBS
Objetivo: Validar o cálculo de IBS/CBS considerando ICMS, PIS e COFINS simulados.
Pré-condição: Nota de Débito gerada e alíquotas dos cenários 02 e 03 disponíveis.
Passo a passo:
Consultar a tributação da NF.Conferir ICMS simulado.Conferir PIS/COFINS simulados.Conferir a base de IBS/CBS.Conferir IBS e CBS.Validar ausência de destaque dos tributos antigos.
Resultado Esperado: ICMS, PIS e COFINS devem ser utilizados somente para simulação, reduzindo corretamente a base de IBS/CBS, sem serem efetivamente destacados na Nota de Débito.
Consultando Nota Fiscal Gerada
Visão Geral
NF de Débito / Crédito:DÉBITOTipo Débito / Credito:06 - Pagamento antecipado
Visão Totais
Valor do CBS: R$ 27,49Valor do IBS: R$ 3,05
Cenário 04: Transmitir e validar XML da Nota de Débito
Objetivo: Validar a estrutura fiscal da Nota de Débito autorizada.
Pré-condição: Nota de Débito disponível para transmissão.
Passo a passo:
Transmitir.Aguardar autorização.Abrir XML.Validar finalidade.Validar Tipo de Débito.
Resultado Esperado: O XML deve apresentar Finalidade 6 – Débito e Tipo 06 – Pagamento Antecipado.
Transmitindo NFNa tela pricipal, selecione a NF gerada e clique em Transmitir.
Após processamento, o sistema deve exibir mensagem de sucesso.
XML Gerado
Natureza da operação:VENDA COM ENTREGA FUTURAFinalidade da NF-e:<finNFe>6</finNFe>→ Nota de Débito.Tipo de Débito:<tpNFDebito>06</tpNFDebito>→ Pagamento Antecipado.CFOP:<CFOP>5922</CFOP>.IBS/CBS:grupo presente com CST000e Classificação Tributária000001.Base IBS/CBS:R$ 3.054,64.IBS:alíquota0,10%e valorR$3,05.CBS:alíquota0,90%e valorR$ 27,49.ICMS:R$ 0,00.IPI:R$ 0,00.PIS:R$ 0,00.COFINS:R$ 0,00.Valor da NF:R$ 3.825,00.Pagamento:grupo de pagamento presente com valor deR$ 3.825,00.Autorização:cStat = 100e motivo“Autorizado o uso da NF-e”.
Análise de ValoresA Nota de Débito foi emitida no valor de R$ 3.825,00. Embora ICMS, PIS e COFINS não sejam destacados nessa nota, suas alíquotas são utilizadas de forma simulada para retirar do valor da operação os tributos embutidos no preço e determinar a base de IBS/CBS.
Após essa deflação, a base de IBS/CBS resultou em R$ 3.054,64. Sobre essa base, o XML apresenta IBS de 0,10% = R$ 3,05 e CBS de 0,90% = R$ 27,49. Os totais de ICMS, PIS, COFINS e IPI permanecem zerados na Nota de Débito, conforme esperado.
Memória de cálculo da deflaçãoConsiderando as alíquotas que você validou na parametrização:
O cálculo fica:
ICMS:R$ 3.825,00 × 12% =R$ 459,00Base para PIS/COFINS:R$ 3.825,00 − R$ 459,00 =R$ 3.366,00PIS:R$ 3.366,00 × 1,65% =R$ 55,54COFINS:R$ 3.366,00 × 7,60% =R$ 255,82Somatório da deflação:R$ 459,00 + R$ 55,54 + R$ 255,82 =R$ 770,36Base IBS/CBS:R$ 3.825,00 − R$ 770,36 =R$ 3.054,64 (Esse valorbate exatamente com a tag<vBCIBSCBS>3054.64</vBCIBSCBS>do XML.)IBS:R$ 3.054,64 × 0,10% = R$ 3,05464 →R$ 3,05CBS:R$ 3.054,64 × 0,90% = R$ 27,49176 →R$ 27,49
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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.











