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OS 105201 - OBRIGAÇÕES - EMISSÃO DE NF DE FORNECIMENTO

Objetivo:

Realizar a emissão faturamento da NF de Fornecimento referente à Venda para Entrega Futura,Futura, garantindo queo vínculo com a Nota de Débito de Pagamento Antecipado emitida anteriormente, o correto controle do saldo disponível e a aplicação da tributação configurada para a operação sejade identificadafornecimento.

e

A emitidaetapa também tem como Notaobjetivo devalidar Débito – Tipo 06 (Pagamento Antecipado).

Nesta etapa, o sistema deve calcular corretamente IBS/CBS considerando as características tributárias da operação e permitir a transmissão da Nota Fiscal comque as informações correspondentesda aoantecipação pagamentosejam antecipado.corretamente relacionadas à NF de Fornecimento e posteriormente apresentadas no XML por meio do grupo gPagAntecipado.

Observações importantes

  • A identificaçNF de Fornecimento deve utilizar a CFOP/CIO 5116/6116, conforme a natureza da operação.

  • A emissão deve exigir a seleção da NF de Venda/Nota de Débito de Pagamento Antecipado correspondente.
  • Não deve ser permitido fornecer quantidade/valor superior ao disponível na antecipação.
  • A NF de Fornecimento deve ser emitida como uma NF normal, e não como uma nova Nota de Débito.
  • ICMS, IPI, PIS e COFINS devem seguir a tributação definida para a operação de fornecimento.
  • IBS/CBS também devem ser calculados conforme a parametrização da operação como Venda para Entrega Futura ocorre a partir da CFOP/CIO utilizada no faturamento.

    o.
  • O

    Avínculo Notarealizado Fiscal gerada paracom a antecipação deve possuirser Finalidademantido 6nos – Nota de Débito e Tipo de Débito 06 – Pagamento Antecipado.

    itens/documento.
  • ICMS, PIS e COFINS não devem ser efetivamente destacados nessa Nota de Débito.

  • Para determinar corretamenteApós a base de IBS/CBS,transmissão, o sistemaXML consideradeve os tributos simulados que estariam embutidos no valor da operação.

  • Esse processo permite quereferenciar a base de IBS/CBS da antecipação sejautilizada compatívelpor commeio ado tributaçãogrupo que será considerada posteriormente no fornecimento.

  • Após a autorização, recomenda-se conferir o XML para garantir que a finalidade e o Tipo de Débito tenham sido gerados corretamente.

    gPagAntecipado.

Cenário 01: Emitir pedido de Venda para Entrega Futura

Objetivo: Validar a geração da operação comercial que dará origem à Nota de Débito.

Pré-condição: Cenários de parametrização da antecipação concluídos.

Passo a passo:

  1. Criar o pedido.
  2. Informar cliente e produto.
  3. Selecionar a operação de Venda para Entrega Futura.
  4. Gravar.
  5. Liberar para faturamento.

Resultado Esperado: O pedido deve ser gravado utilizando a operação identificada como Venda para Entrega Futura e permanecer disponível para faturamento.

Acessando a Funcionalidade
image.png
image.png

Gerando Pedido de Venda
Na tela principal, clique em Inserir.image.png

Ao abrir a tela, insira osdados obrigatórios e cliqu em Confirmar.image.png

Insira o item utilizando a CFOP/CIO configurada para remessa de entrega futura.image.png

Após incluir item, transportora e pagamento, confirme o pedidoimage.png

Pedido geradoimage.png


Cenário 02: Gerar Nota de Débito - Tipo 06 Pagamento Antecipado

Objetivo: Validar que a Venda para Entrega Futura seja faturada como Nota de Débito de Pagamento Antecipado.

Pré-condição: Pedido do cenário anterior disponível para faturamento.

Passo a passo:

  1. Selecionar o pedido.
  2. Faturar.
  3. Gerar a Nota Fiscal.
  4. Consultar a finalidade.
  5. Consultar o Tipo de Débito.

Resultado Esperado: A Nota Fiscal deve ser gerada com Finalidade 6 – Débito e Tipo de Débito 06 – Pagamento Antecipado.

Acessando a Funcionalidade
image.png
image.png

Gerando Nota Fiscal de Débito
Na tela principal, clique em selcionar pedido.image.png

Na etapa 2 Itens, observe que a CFOP/CIO é a mesma parametrizada para remessa de entrega futura (1).
Marque o item (2) e clique em Próximo (3).image.png

Na etapa 3 Resumo, selecione a série (1), informe o volume (2) e clique em Gerar Nota Fiscal (3).image.png

Confime a emissão da NF.image.png

Ao finalizar o processamento, o sistema exibirá mensagem com o número da nota e dando a opção de transmitir.image.pngNeste momento, não vamos trasmitir (cenário 4 a transmissão será realizada)


 

Cenário 03: Validar deflação preditiva e cálculo de IBS/CBS

Objetivo: Validar o cálculo de IBS/CBS considerando ICMS, PIS e COFINS simulados.

Pré-condição: Nota de Débito gerada e alíquotas dos cenários 02 e 03 disponíveis.

Passo a passo:

  1. Consultar a tributação da NF.
  2. Conferir ICMS simulado.
  3. Conferir PIS/COFINS simulados.
  4. Conferir a base de IBS/CBS.
  5. Conferir IBS e CBS.
  6. Validar ausência de destaque dos tributos antigos.

Resultado Esperado: ICMS, PIS e COFINS devem ser utilizados somente para simulação, reduzindo corretamente a base de IBS/CBS, sem serem efetivamente destacados na Nota de Débito.

Consultando Nota Fiscal Gerada

Visão Geral

  1. NF de Débito / Crédito: DÉBITO
  2. Tipo Débito / Credito:  06 - Pagamento antecipado

image.png

Visão Totais

  • Valor do CBS: R$ 27,49
  • Valor do IBS: R$ 3,05

image.png


Cenário 04: Transmitir e validar XML da Nota de Débito

Objetivo: Validar a estrutura fiscal da Nota de Débito autorizada.

Pré-condição: Nota de Débito disponível para transmissão.

Passo a passo:

  1. Transmitir.
  2. Aguardar autorização.
  3. Abrir XML.
  4. Validar finalidade.
  5. Validar Tipo de Débito.

Resultado Esperado: O XML deve apresentar Finalidade 6 – Débito e Tipo 06 – Pagamento Antecipado.

Acessando a Funcionalidade
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Transmitindo NF
Na tela pricipal, selecione a NF gerada e clique em Transmitir.image.png

Após processamento, o sistema deve exibir mensagem de sucesso.image.png

XML Gerado

  1. Natureza da operação: VENDA COM ENTREGA FUTURA
  2. Finalidade da NF-e: <finNFe>6</finNFe> → Nota de Débito.
    Tipo de Débito: <tpNFDebito>06</tpNFDebito> → Pagamento Antecipado.
  3. CFOP: <CFOP>5922</CFOP>.
  4. IBS/CBS: grupo presente com CST 000 e Classificação Tributária 000001.
  5. Base IBS/CBS: R$ 3.054,64.
  6. IBS: alíquota 0,10% e valor R$3,05.
  7. CBS: alíquota 0,90% e valor R$ 27,49.
  8. ICMS: R$ 0,00.
  9. IPI: R$ 0,00.
  10. PIS: R$ 0,00.
    COFINS: R$ 0,00.
  11. Valor da NF: R$ 3.825,00.
  12. Pagamento: grupo de pagamento presente com valor de R$ 3.825,00.
  13. Autorização: cStat = 100 e motivo “Autorizado o uso da NF-e”.

image.png

Análise de Valores
A Nota de Débito foi emitida no valor de R$ 3.825,00. Embora ICMS, PIS e COFINS não sejam destacados nessa nota, suas alíquotas são utilizadas de forma simulada para retirar do valor da operação os tributos embutidos no preço e determinar a base de IBS/CBS.

Após essa deflação, a base de IBS/CBS resultou em R$ 3.054,64. Sobre essa base, o XML apresenta IBS de 0,10% = R$ 3,05 e CBS de 0,90% = R$ 27,49. Os totais de ICMS, PIS, COFINS e IPI permanecem zerados na Nota de Débito, conforme esperado.

Memória de cálculo da deflação
Considerando as alíquotas que você validou na parametrização:

CálculoValor
Valor da mercadoriaR$ 3.825,00
ICMS simulado – 12%R$ 459,00
Base após retirada do ICMSR$ 3.366,00
PIS simulado – 1,65%R$ 55,54
COFINS simulada – 7,60%R$ 255,82
Total dos tributos simuladosR$ 770,36
Base IBS/CBSR$ 3.054,64

O cálculo fica:

  • ICMS: R$ 3.825,00 × 12% = R$ 459,00
  • Base para PIS/COFINS: R$ 3.825,00 − R$ 459,00 = R$ 3.366,00
  • PIS: R$ 3.366,00 × 1,65% = R$ 55,54
  • COFINS: R$ 3.366,00 × 7,60% = R$ 255,82
  • Somatório da deflação: R$ 459,00 + R$ 55,54 + R$ 255,82 = R$ 770,36
  • Base IBS/CBS: R$ 3.825,00 − R$ 770,36 = R$ 3.054,64 (Esse valor bate exatamente com a tag <vBCIBSCBS>3054.64</vBCIBSCBS> do XML.)
  • IBS: R$ 3.054,64 × 0,10% = R$ 3,05464 → R$ 3,05
  • CBS: R$ 3.054,64 × 0,90% = R$ 27,49176 → R$ 27,49

 image.png Voltar para documentação geral da solicitação 105201

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.