Ir para o conteúdo principal

OS 105201 - OBRIGAÇÕES - EMISSÃO DE NF DE FORNECIMENTO

Objetivo:

Realizar a emissão da NF de Fornecimento referente à Venda para Entrega Futura, garantindo o vínculo com a Nota de Débito de Pagamento Antecipado emitida anteriormente, o correto controle do saldo disponível e a aplicação da tributação configurada para a operação de fornecimento.

A etapa também tem como objetivo validar que as informações da antecipação sejam corretamente relacionadas à NF de Fornecimento e posteriormente apresentadas no XML por meio do grupo gPagAntecipado.

Observações importantes:

  • A NF de Fornecimento deve utilizar a CFOP/CIO 5116/6116, conforme a natureza da operação.
  • A emissão deve exigir a seleção da NF de Venda/Nota de Débito de Pagamento Antecipado correspondente.
  • Não deve ser permitido fornecer quantidade/valor superior ao disponível na antecipação.
  • A NF de Fornecimento deve ser emitida como uma NF normal, e não como uma nova Nota de Débito.
  • ICMS, IPI, PIS e COFINS devem seguir a tributação definida para a operação de fornecimento.
  • IBS/CBS também devem ser calculados conforme a parametrização da operação.
  • O vínculo realizado com a antecipação deve ser mantido nos itens/documento.
  • Após a transmissão, o XML deve referenciar a antecipação utilizada por meio do grupo gPagAntecipado.

Cenário 01: Emitir pedido para fornecimento da mercadoria.

Objetivo: Validar a emissão do pedido que dará origem à NF de Fornecimento da Venda para Entrega Futura, utilizando a CFOP/CIO 5116/6116 e uma condição de pagamento sem débito, de forma que o fornecimento não gere uma nova cobrança financeira referente à mercadoria já antecipada.

Pré-condição:

  • Possuir a Nota de Débito – Tipo 06 (Pagamento Antecipado) emitida e autorizada na etapa anterior;
  • A Nota de Débito deve possuir saldo disponível para fornecimento;
  • Possuir a CFOP/CIO 5116/6116 devidamente parametrizada conforme os cenários da Fase 3;
  • Possuir uma condição de pagamento sem débito disponível para utilização no pedido;
  • Cliente e produto devem estar disponíveis para realização da operação.

Passo a passo:

  1. Acessar a rotina de emissão de pedidos.
  2. Incluir um novo pedido para o mesmo cliente da antecipação.
  3. Informar o produto que será fornecido.
  4. Informar quantidade e valor correspondentes ao fornecimento.
  5. Utilizar a CFOP/CIO 5116/6116.
  6. Selecionar uma condição de pagamento sem débito.
  7. Conferir os dados do pedido.
  8. Gravar/liberar o pedido para faturamento.

Resultado Esperado: O pedido deve ser gravado utilizando a operação fiscal de fornecimento da mercadoria – CFOP/CIO 5116/6116, com condição de pagamento configurada sem débito, permanecendo disponível para posterior faturamento e vínculo com a Nota de Débito de Pagamento Antecipado.

Acessando a funcionalidade
image.png
image.png

Gerando pedido de venda.
Na tela principal, clique em Inserir.image.png

Ao abrir a tela, insira os dados obrigatórios e clique em Confirmar.image.png

Insira o item utilizando a CFOP/CIO configurada para remessa de entrega futura.fornecimento.image.pngimage.png

Após incluir item, transportadora e pagamento (sem débito), confirme o pedido.image.pngimage.png

Pedido gerado.

image.png


Cenário 02: Emitir NF de Fornecimento e vincular à Nota de Débito de Pagamento Antecipado.

Objetivo: Validar a emissão da NF de Fornecimento a partir do pedido gerado com CFOP/CIO 5116/6116, garantindo a obrigatoriedade da seleção da Nota de Débito de Pagamento Antecipado correspondente e o correto vínculo entre a antecipação realizada e a mercadoria fornecida.

Pré-condição:

  • Cenários de parametrização concluídos;
  • Possuir Nota de Débito – Tipo 06 (Pagamento Antecipado) emitida e autorizada;
  • A Nota de Débito deve possuir saldo disponível para utilização;
  • Possuir pedido de fornecimento emitido com a CFOP/CIO 5116/6116;
  • O pedido deve utilizar Condição de Pagamento sem débito;
  • O pedido deve estar liberado/disponível para faturamento;
  • Cliente e produto do pedido devem ser compatíveis com a operação antecipada.

Passo a passo:

  1. Acessar a rotina de faturamento.
  2. Localizar o pedido de fornecimento.
  3. Selecionar o pedido para faturamento.
  4. Iniciar a emissão da NF.
  5. Informar/selecionar a Nota de Débito correspondente.
  6. Conferir os itens e valores vinculados à antecipação.
  7. Confirmar o vínculo.
  8. Gerar a NF de Fornecimento.
  9. Consultar a NF gerada.
  10. Validar os dados gerais da operação.

Resultado Esperado:
O sistema deve exigir a seleção de uma Nota de Débito de Pagamento Antecipado correspondente à operação antes da conclusão do faturamento.
A NF de Fornecimento deve ser gerada a partir do pedido com CFOP/CIO 5116/6116, mantendo o vínculo com a antecipação selecionada e permitindo a continuidade do processo para posterior transmissão e validação fiscal.

Acessando a funcionalidade.
image.png
image.png

Gerando nota fiscal de fornecimento.
Na tela principal, clique em selecionar pedido.image.png

Na etapa 2 - Itens, observe que a CFOP/CIO é a mesma parametrizada para remessa de entrega futura (1).
Marque o item (2) e clique em Próximo (3).

Na etapa 3 - Resumo, selecione a série (1), informe o volume (2) e clique em Gerar Nota Fiscal (3).

Confirme a emissão da NF.

Ao finalizar o processamento, o sistema exibirá mensagem com o número da nota e dará a opção de transmitir. Neste momento, não vamos transmitir (no cenário 4, a transmissão será realizada).

Observação: caso seja informada uma quantidade superior ao saldo disponível na Nota de Venda de Antecipação, o sistema apresentará uma mensagem de alerta e não permitirá a continuidade da operação. Para prosseguir com o fornecimento, o pedido informado deverá ter a quantidade igual ou inferior ao saldo disponível na nota selecionada.


Cenário 14: Consultar NF de Fornecimento e validar vínculo e tributação.

Objetivo: Validar, por meio da consulta da NF de Fornecimento, o vínculo com a Nota de Débito de Pagamento Antecipado e a tributação aplicada à operação.

Pré-condição: possuir NF de Fornecimento gerada a partir do pedido com CFOP/CIO 5116/6116 e vinculada à Nota de Débito correspondente.

Passo a passo:

  1. Consultar a NF de Fornecimento.
  2. Acessar os itens da nota.
  3. Conferir o vínculo com a Nota de Débito.
  4. Conferir a tributação aplicada.
  5. Validar os valores calculados.

Resultado Esperado: A NF de Fornecimento deve apresentar o vínculo com a Nota de Débito utilizada no pagamento antecipado e os tributos calculados conforme as parametrizações definidas para a operação de fornecimento.

Acessando a funcionalidade

Consulta da nota fiscal de fornecimento (entrega futura).

Acesse a rotina de Consulta de Nota Fiscal.

Localize a NF de Fornecimento emitida no cenário anterior.

Abra a consulta da nota.

Acesse os Itens.

Selecione o item fornecido.

Consulte a informação referente à NF de antecipação vinculada.

Confira se o número/chave corresponde à Nota de Débito utilizada no faturamento.

Acesse as informações tributárias do item.

Confira ICMS, IPI, PIS e COFINS, conforme aplicáveis à operação.

Confira IBS e CBS.

Compare os tributos apresentados com as parametrizações realizadas na Fase 3.


Cenário 16: Transmitir e validar XML da NF de Fornecimento.

Objetivo: validar a autorização da NF de Fornecimento e confirmar no XML a finalidade da NF-e, a tributação da operação e a referência à Nota de Débito utilizada como pagamento antecipado.

Pré-condição: possuir NF de Fornecimento gerada e corretamente vinculada à Nota de Débito.

Passo a passo:

  1. Transmitir a NF de Fornecimento.
  2. Confirmar a autorização.
  3. Consultar o XML.
  4. Validar Finalidade 1.
  5. Validar CFOP 5116/6116.
  6. Conferir os grupos tributários.
  7. Localizar gPagAntecipado.
  8. Conferir a referência à Nota de Débito.

Resultado Esperado: A NF de Fornecimento deve ser autorizada como NF-e Normal – Finalidade 1, apresentar a tributação correspondente à operação e conter no grupo gPagAntecipado a referência à Nota de Débito utilizada como pagamento antecipado.

Acessando a funcionalidade.
image.png
image.png

Transmitindo NF.
Na tela principal, selecione a NF gerada e clique em Transmitir.

Após processamento, o sistema deve exibir mensagem de sucesso.

XML gerado.

Confira a finalidade da NF-e.

Valide que foi gerada com Finalidade 1 – NF-e Normal.

Confira a CFOP 5116/6116.

Consulte os grupos tributários da operação.

Confira ICMS, IPI, PIS e COFINS, quando aplicáveis.

Confira IBS/CBS.

Localize o grupo gPagAntecipado.

Confira a chave/referência da Nota de Débito informada nesse grupo.

Compare-a com a chave da Nota de Débito – Tipo 06 emitida na etapa de antecipação.

Confirme que a referência corresponde à antecipação utilizada no faturamento.


Observações importantes:
A Finalidade 1 comprova que a segunda NF corresponde ao fornecimento normal da mercadoria, diferenciando-a da antecipação, que foi emitida como Finalidade 6 – Nota de Débito / Tipo 06 – Pagamento Antecipado.
O grupo gPagAntecipado é uma das principais evidências da implementação, pois deve relacionar no XML a NF de Fornecimento à Nota de Débito emitida anteriormente.


 image.png Voltar para documentação geral da solicitação 105201.

image.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.