OS 105201 - OBRIGAÇÕES - EMISSÃO DE NF DE FORNECIMENTO
Objetivo:
Realizar a emissão da NF de Fornecimento referente à Venda para Entrega Futura, garantindo o vínculo com a Nota de Débito de Pagamento Antecipado emitida anteriormente, o correto controle do saldo disponível e a aplicação da tributação configurada para a operação de fornecimento.
A etapa também tem como objetivo validar que as informações da antecipação sejam corretamente relacionadas à NF de Fornecimento e posteriormente apresentadas no XML por meio do grupo gPagAntecipado.
Observações importantes:
- A NF de Fornecimento deve utilizar a CFOP/CIO 5116/6116, conforme a natureza da operação.
- A emissão deve exigir a seleção da NF de Venda/Nota de Débito de Pagamento Antecipado correspondente.
- Não deve ser permitido fornecer quantidade/valor superior ao disponível na antecipação.
- A NF de Fornecimento deve ser emitida como uma NF normal, e não como uma nova Nota de Débito.
- ICMS, IPI, PIS e COFINS devem seguir a tributação definida para a operação de fornecimento.
- IBS/CBS também devem ser calculados conforme a parametrização da operação.
- O vínculo realizado com a antecipação deve ser mantido nos itens/documento.
- Após a transmissão, o XML deve referenciar a antecipação utilizada por meio do grupo gPagAntecipado.
Cenário 01: Emitir pedido para fornecimento da mercadoria.
Objetivo: Validar a emissão do pedido que dará origem à NF de Fornecimento da Venda para Entrega Futura, utilizando a CFOP/CIO 5116/6116 e uma condição de pagamento sem débito, de forma que o fornecimento não gere uma nova cobrança financeira referente à mercadoria já antecipada.
Pré-condição:
- Possuir a Nota de Débito – Tipo 06 (Pagamento Antecipado) emitida e autorizada na etapa anterior;
- A Nota de Débito deve possuir saldo disponível para fornecimento;
- Possuir a CFOP/CIO 5116/6116 devidamente parametrizada conforme os cenários da Fase 3;
- Possuir uma condição de pagamento sem débito disponível para utilização no pedido;
- Cliente e produto devem estar disponíveis para realização da operação.
Passo a passo:
- Acessar a rotina de emissão de pedidos.
- Incluir um novo pedido para o mesmo cliente da antecipação.
- Informar o produto que será fornecido.
- Informar quantidade e valor correspondentes ao fornecimento.
- Utilizar a CFOP/CIO 5116/6116.
- Selecionar uma condição de pagamento sem débito.
- Conferir os dados do pedido.
- Gravar/liberar o pedido para faturamento.
Resultado Esperado: O pedido deve ser gravado utilizando a operação fiscal de fornecimento da mercadoria – CFOP/CIO 5116/6116, com condição de pagamento configurada sem débito, permanecendo disponível para posterior faturamento e vínculo com a Nota de Débito de Pagamento Antecipado.
Gerando pedido de venda.
Na tela principal, clique em Inserir.
Ao abrir a tela, insira os dados obrigatórios e clique em Confirmar.
Insira o item utilizando a CFOP/CIO configurada para remessa de entrega futura.fornecimento.

Após incluir item, transportadora e pagamento (sem débito), confirme o pedido.

Cenário 02: Emitir NF de Fornecimento e vincular à Nota de Débito de Pagamento Antecipado.
Objetivo: Validar a emissão da NF de Fornecimento a partir do pedido gerado com CFOP/CIO 5116/6116, garantindo a obrigatoriedade da seleção da Nota de Débito de Pagamento Antecipado correspondente e o correto vínculo entre a antecipação realizada e a mercadoria fornecida.
Pré-condição:
- Cenários de parametrização concluídos;
- Possuir Nota de Débito – Tipo 06 (Pagamento Antecipado) emitida e autorizada;
- A Nota de Débito deve possuir saldo disponível para utilização;
- Possuir pedido de fornecimento emitido com a CFOP/CIO 5116/6116;
- O pedido deve utilizar Condição de Pagamento sem débito;
- O pedido deve estar liberado/disponível para faturamento;
- Cliente e produto do pedido devem ser compatíveis com a operação antecipada.
Passo a passo:
- Acessar a rotina de faturamento.
- Localizar o pedido de fornecimento.
- Selecionar o pedido para faturamento.
- Iniciar a emissão da NF.
- Informar/selecionar a Nota de Débito correspondente.
- Conferir os itens e valores vinculados à antecipação.
- Confirmar o vínculo.
- Gerar a NF de Fornecimento.
- Consultar a NF gerada.
- Validar os dados gerais da operação.
Resultado Esperado:
O sistema deve exigir a seleção de uma Nota de Débito de Pagamento Antecipado correspondente à operação antes da conclusão do faturamento.
A NF de Fornecimento deve ser gerada a partir do pedido com CFOP/CIO 5116/6116, mantendo o vínculo com a antecipação selecionada e permitindo a continuidade do processo para posterior transmissão e validação fiscal.
Gerando nota fiscal de fornecimento.
Na tela principal, clique em selecionar pedido.
Na etapa 2 - Itens, observe que a CFOP/CIO é a mesma parametrizada para remessa de entrega futura (1).
Marque o item (2) e clique em Próximo (3).
Na etapa 3 - Resumo, selecione a série (1), informe o volume (2) e clique em Gerar Nota Fiscal (3).
Confirme a emissão da NF.
Ao finalizar o processamento, o sistema exibirá mensagem com o número da nota e dará a opção de transmitir. Neste momento, não vamos transmitir (no cenário 4, a transmissão será realizada).
Observação: caso seja informada uma quantidade superior ao saldo disponível na Nota de Venda de Antecipação, o sistema apresentará uma mensagem de alerta e não permitirá a continuidade da operação. Para prosseguir com o fornecimento, o pedido informado deverá ter a quantidade igual ou inferior ao saldo disponível na nota selecionada.
Cenário 14: Consultar NF de Fornecimento e validar vínculo e tributação.
Objetivo: Validar, por meio da consulta da NF de Fornecimento, o vínculo com a Nota de Débito de Pagamento Antecipado e a tributação aplicada à operação.
Pré-condição: possuir NF de Fornecimento gerada a partir do pedido com CFOP/CIO 5116/6116 e vinculada à Nota de Débito correspondente.
Passo a passo:
- Consultar a NF de Fornecimento.
- Acessar os itens da nota.
- Conferir o vínculo com a Nota de Débito.
- Conferir a tributação aplicada.
- Validar os valores calculados.
Resultado Esperado: A NF de Fornecimento deve apresentar o vínculo com a Nota de Débito utilizada no pagamento antecipado e os tributos calculados conforme as parametrizações definidas para a operação de fornecimento.
Acessando a funcionalidade
Consulta da nota fiscal de fornecimento (entrega futura).
Acesse a rotina de Consulta de Nota Fiscal.
Localize a NF de Fornecimento emitida no cenário anterior.
Abra a consulta da nota.
Acesse os Itens.
Selecione o item fornecido.
Consulte a informação referente à NF de antecipação vinculada.
Confira se o número/chave corresponde à Nota de Débito utilizada no faturamento.
Acesse as informações tributárias do item.
Confira ICMS, IPI, PIS e COFINS, conforme aplicáveis à operação.
Confira IBS e CBS.
Compare os tributos apresentados com as parametrizações realizadas na Fase 3.
Cenário 16: Transmitir e validar XML da NF de Fornecimento.
Objetivo: validar a autorização da NF de Fornecimento e confirmar no XML a finalidade da NF-e, a tributação da operação e a referência à Nota de Débito utilizada como pagamento antecipado.
Pré-condição: possuir NF de Fornecimento gerada e corretamente vinculada à Nota de Débito.
Passo a passo:
- Transmitir a NF de Fornecimento.
- Confirmar a autorização.
- Consultar o XML.
- Validar Finalidade 1.
- Validar CFOP 5116/6116.
- Conferir os grupos tributários.
- Localizar
gPagAntecipado. - Conferir a referência à Nota de Débito.
Resultado Esperado: A NF de Fornecimento deve ser autorizada como NF-e Normal – Finalidade 1, apresentar a tributação correspondente à operação e conter no grupo gPagAntecipado a referência à Nota de Débito utilizada como pagamento antecipado.
Transmitindo NF.
Na tela principal, selecione a NF gerada e clique em Transmitir.
Após processamento, o sistema deve exibir mensagem de sucesso.
XML gerado.
Confira a finalidade da NF-e.
Valide que foi gerada com Finalidade 1 – NF-e Normal.
Confira a CFOP 5116/6116.
Consulte os grupos tributários da operação.
Confira ICMS, IPI, PIS e COFINS, quando aplicáveis.
Confira IBS/CBS.
Localize o grupo gPagAntecipado.
Confira a chave/referência da Nota de Débito informada nesse grupo.
Compare-a com a chave da Nota de Débito – Tipo 06 emitida na etapa de antecipação.
Confirme que a referência corresponde à antecipação utilizada no faturamento.
Observações importantes:
A Finalidade 1 comprova que a segunda NF corresponde ao fornecimento normal da mercadoria, diferenciando-a da antecipação, que foi emitida como Finalidade 6 – Nota de Débito / Tipo 06 – Pagamento Antecipado.
O grupo gPagAntecipado é uma das principais evidências da implementação, pois deve relacionar no XML a NF de Fornecimento à Nota de Débito emitida anteriormente.
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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.







