OS 80279 - CORREÇÃO - CONTAS A PAGAR - INTEGRAÇÃO DE NOTA DE ENTRADA ORIGEM FATURAMENTO
Objetivo:
- A correção visa ajustar a integração de faturamento com o módulo Contas a Pagar para Notas Fiscais de Entrada, garantindo que:
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O lançamento contábil do parceiro fique corretamente vinculado ao título.
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Seja possível realizar a baixa do título sem erro.
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O faturamento consiga emitir NF-s após o ajuste sem bloqueio.
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Situação Reportada
Ao tentar baixar a nota fiscal de entrada emitida pelo faturamento, o sistema apresenta a mensagem abaixo:
Premissas:
- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a pagar de número 116529 Genexus 17 ou superior;
Teste realizado após a atualização
Cenário 1: Integração de NF de Entrada
Objetivo: Garantir que a NF seja integrada ao Contas a Pagar com o lançamento vinculado corretamente.
Premissa: Ter uma nota fiscal de entrada emitida pelo faturamento.
Passo a passo:
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Acessar o módulo Contas a pagar → Integração de Faturamento.
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Selecione o dia e clique em Confirmar
Resultado Esperado:
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NF integrada com sucesso.
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Lançamento contábil gerado e vinculado ao título no Contas a Pagar.
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Na consulta do lançamento, a contabilização da conta do fornecedor deve ser feita primeiro e na sequência na conta sintética.
Tela de integração
Na tela de integração selecione o dia e clique em "Confirmar".
Após a integração, o sistema direcionará para o dashboard, onde é possível verificar o resultado da integração.
Cenário 2: Baixa do Título Integrado
Objetivo: Confirmar que após o ajuste é possível efetuar a baixa corretamente.
Passo a passo:
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Acessar o módulo Contas a Pagar → Manutenção → Lançamento → Baixa
- Filtrar pelo título gerado na NF de entrada.
- Siga os demais passos e finalize o lançamento de baixa.
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Efetive a baixa
- Selecionar a Grade de Baixa e Lote
- Confirmar a baixa.
Resultado Esperado:
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Baixa concluída com sucesso.
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Mensagem de confirmação exibida (“Baixa realizada com sucesso”).
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Título atualizado como Baixado no Contas a Pagar.
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Nenhum erro apresentado, diferente do comportamento anterior reportado.
Tela de Baixa
Na tela inicial clique em Inserir.
Utilize os filtros para encontrar o título integrado, selecione e clique em Próximo.
Insira o valor da baixa e clique em Finalizar.
Ao retornar para tela principal, clique em Efetivar.
Selecionar a Grade de Baixa, Lote e Confirme a baixa
Ao finalizar será exibida mensagem de sucesso.
Cenário 3: Validando baixa realiza
Objetivo: Confirmar que o título baixado aparece corretamente nos relatórios e consultas.
Passo a passo:
Resultado Esperado:
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Título exibido como Baixado.
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Lançamento contábil vinculado ao parceiro visível na consulta.
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Situação validada com sucesso no módulo de Contas a Pagar.
Tela de Consulta
Na tela principal, utilize os filtros para encontrar o título baixado.
Detalhes da baixa
Ao clicar no botão de consulta, será exibido os detalhes do título, na aba Baixas será possível verificar a baixa realizada.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.