OS 92175 - CORREÇÃO - FATURAMENTO - INCONSISTÊNCIAS EM PEDIDOS DE TRANSFERÊNCIA
Objetivo:
Essa solicitação visa, corrigir inconsistências no módulo Faturamento > Pedidos > Emissão de Pedidos, garantindo que:
Apóapós a emissão da Nota Fiscal vinculada ao pedido de transferência, o status do pedido deve ser atualizado corretamente para “Faturado”.Na impressão do pedido, o campo“Notas já emitidas para o pedido”apresenta todos os itens efetivamente faturados, sem divergência na quantidade exibida.
A correção visa assegurar a confiabilidade das informações operacionais e evitar divergências entre:
-
Status do pedido
-
Itens faturados
Informações exibidas na impressão do pedido.
Situação Reportada
Durante a análise, foi identificado que:
-
Quando o campo “Indicação de Pedido Permanente” estava com valor nulo no banco de dados, o sistema não executava corretamente a rotina que altera o status do pedido para “Faturado” após o cálculo/emissão da Nota Fiscal.
-
Isso fazia com que, mesmo com NF emitida, o pedido permanecesse com status “Pedido gravado”.
-
Consequentemente, poderia ocorrer inconsistência na exibição das informações relacionadas às notas emitidas na impressão do pedido.
Ou seja, o problema não estava na emissão da NF, mas sim na validação de um campo nulo que impactava a atualização de status do pedido.
Premissas:
- Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão Faturamento de número
xxx133444 ou superior;
Teste realizado após a atualização
Cenário 1: Emissão de NF para pedido de transferência
Objetivo: Validar se o pedido tem seu status alterado corretamente para “Faturado” após emissão da Nota Fiscal.
Passos
-
Acessar:
Faturamento > Pedidos > Emissão de Pedidos -
Incluir um novo pedido de transferência.
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Inserir múltiplos itens no pedido (mínimo 3 itens).
-
Gravar o pedido.
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Realizar o cálculo da Nota Fiscal.
-
Emitir a Nota Fiscal.
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Retornar à consulta do pedido.
Resultado Esperado
-
O pedido deve estar com status “Faturado”.
-
Não deve permanecer com status “Pedido gravado”.
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A NF deve estar corretamente vinculada ao pedido.
Consulta do pedido antes do faturamento
Note que o pedido está com o status 'Gravado'.
Faturamento do Pedido
tela de emitir nota fiscal (1), escolha o pedido desejado (2).
em próximo para seguir com o faturamento.
Selecione
ositens a faturar (1), escolha o almoxarifado (2) desejado e depois clique em próximo.
Informe
atransportadora (1) e depois Gerar Nota Fiscal (2).
Confirme a mensagem para gerar a NF.
Nota
Fiscal
Cenário 2: ImpressãoConsulta do pedido comapós múltiplosfaturamento.
Na itens faturados
Objetivo: Validar se todos os itens faturados aparecem na impressãoconsulta do pedido.
Passos
- que
Criar pedido com 4 itens.Emitir NF contemplando os 4 itens.Acessar a impressãodostatuspedido.Verificar campo“Notas já emitidaspassou parao pedido”Faturado.
Resultado Esperado
Devem aparecer os 4 itens faturados.Quantidade exibida deve corresponder à quantidade do pedido.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

