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781 resultados encontrados
Auditoria de Cheque
A funcionalidade Auditoria de Cheque permite a verificação final dos cheques cadastrados antes da sua aprovação definitiva. O usuário pode auditar ou recusar cheques, registrar o motivo da recusa e visualizar o histórico completo de alterações. Essa auditoria ...
Aprovação de Cheques
A tela de Aprovação de Cheques permite que usuários analisem, aprovem ou rejeitem cheques previamente auditados. Os cheques listados nesta interface devem estar com o status "Auditado", e podem ser aprovados para processamento posterior ou rejeitados com cance...
Compensar Cheque por Fornecedor
A funcionalidade Compensar Cheque por Fornecedor visa permitir a vinculação de cheques previamente auditados ao pagamento de títulos de fornecedores. O processo é dividido em três etapas principais: seleção dos títulos, seleção dos cheques e efetivaç...
Manutenção Cheques/Pedido
A tela Manutenção Cheques/Pedido visa realizar o cadastro, visualização, edição e gerenciamento de cheques associados a pedidos. Permite controlar cheques emitidos manualmente ou automaticamente pelo sistema, possibilitando a consulta e atualização das informa...
Cancelamento
1. Cancelar Validação. A funcionalidade Cancelar Validação permite reverter o status de validação de um cheque para "Em Aberto". Este processo é utilizado em situações onde a validação foi realizada por engano ou precisa ser revista por motivos operacionais. ...
Cheques
A funcionalidade Consulta de Cheques permite aos usuários visualizar todos os cheques cadastrados no sistema, com informações detalhadas sobre seu status de emissão, auditoria, validação e compensação. Esta consulta é fundamental para o controle e rastreamento...
Cheques
A funcionalidade "Relatório de Cheques por Status" permite a emissão de relatórios detalhados com base em critérios de filtros como status do cheque, datas de emissão, compensação, depósito e envio ao banco. O relatório pode ser ordenado por diferentes critéri...
Em processamento
A funcionalidade Em Processamento exibe o histórico das solicitações de relatórios e processos realizados pelos usuários do sistema. A tela atua como um painel de controle (dashboard), permitindo consultar o status de conclusão de cada execução, além de possib...
Compensados por Fornecedor
A funcionalidade "Compensados por Fornecedor" permite a emissão de relatórios detalhados sobre os cheques que foram compensados e utilizados para pagamentos de fornecedores. Esses relatórios oferecem informações como o número do cheque, banco, agência, conta, ...
Posição de Cheques Auditados
A funcionalidade Posição de Cheques Auditados visa listar os cheques que passaram pelo processo de auditoria, detalhando as principais informações operacionais e de rastreabilidade, como cliente, banco, data de emissão, valor e responsável pela auditoria. Esse...
Início
A tela Início do módulo Controle de Cheques oferece uma visão consolidada da situação atual dos cheques no sistema, permitindo o acompanhamento por status, valores e quantidades. Essa visão inicial é composta por indicadores de resumo, últimos cheques aguardan...
Versão 109819 / 109821 - Contas a Pagar
Novas Funcionalidades N/A Melhorias OS 75956 - MELHORIA - CONTAS APAGAR - CONSULTA DE TÍTULO - NOTA DE ORIGEM Correções N/A
Versão 109829 / 109835 - Contas a Receber
Novas Funcionalidades N/A Melhorias OS 77051 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - DESCONTO TAXA CARTÃO DE CRÉDITO NÃO EXIBE FINANCEIRO Correções OS 78849 - CORREÇÃO - CONTAS A RECEBER - RELATÓRIO GEREN. POSIÇÃO DE TÍTULOS EMITIDOS - SALDO ERRADO
Versão 110072 - Gerencial
Novas Funcionalidades N/A Melhorias OS 78573 - MELHORIA - SIS/WEB - GERENCIAL - MODIFICAÇÃO GRAFICO GERÊNCIAL Correções N/A
Versão 109956 - SendDecor
Novas Funcionalidades N/A Melhorias OS 77051 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - DESCONTO TAXA CARTÃO DE CRÉDITO NÃO EXIBE FINANCEIRO Correções OS 78784 - CORREÇÃO - SIS/WEB - SENDDECOR - RESTAURO CANCELADO APRESENTA AJUSTE NA APROVAÇÃO EM LOJA
Parâmetros Gerais
A tela Parâmetros Gerais do módulo SPD (Sistema de Pagamento Direto) permite a configuração dos principais parâmetros utilizados nos processos de emissão e contabilização de documentos no sistema. Esses parâmetros impactam diretamente o comportamento dos lança...
Formas de Pagamento
A funcionalidade Formas de Pagamento do módulo SPD permite o cadastro, consulta, edição e exclusão dos tipos de pagamento disponíveis no sistema, como cheque, depósito, DOC, dinheiro, entre outros. Cada forma de pagamento pode ser configurada individualmente,...
Permissões de acesso
A funcionalidade Permissões de Acesso permite definir quais usuários estão autorizados a acessar os SPDs (Solicitações de Pagamento Direto) emitidos por outros usuários, como supervisores ou gestores. Essa configuração é essencial para garantir que determinad...
Estrutura de aprovação
A funcionalidade Estrutura de Aprovação permite configurar os níveis hierárquicos e os responsáveis pela aprovação das solicitações de pagamento (SPDs). É possível definir múltiplos níveis (ex: GERAL, DIRETORES, unidades específicas) e associar faixas de valor...
SPD
A funcionalidade SPD – Solicitação de Pagamento de Despesas permite o cadastro, edição, acompanhamento e envio para aprovação de despesas a serem pagas. O processo de solicitação é realizado em quatro etapas (dados principais, rateio, parcelas e resumo), com p...