Compensar Cheque por Fornecedor
A funcionalidade Compensar Cheque por Fornecedor visa permitir a vinculação de cheques previamente auditados ao pagamento de títulos de fornecedores. O processo é dividido em três etapas principais: seleção dos títulos, seleção dos cheques e efetivação da compensação, garantindo o controle financeiro e a rastreabilidade das operações. A compensação somente é permitida quando os valores dos títulos e cheques estiverem compatíveis e quando o status dos cheques for “Auditado”.
Tela Principal
Nesta tela é possível visualizar o histórico de compensações realizadas, com filtros por período de emissão e fornecedor. A listagem apresenta:
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Código da compensação 
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Total dos títulos 
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Total dos cheques 
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Fornecedor 
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Usuário responsável 
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Data da compensação 
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Situação (sempre “Finalizado”). 
 Para iniciar uma nova compensação, clique no botão "Cadastrar".
Para iniciar uma nova compensação, clique no botão "Cadastrar".
Cadastrar Compensação
Step 1/3 - Seleção de Títulos
Após clicar em Cadastrar, será exibida a tela Step 1/3 - Seleção de Títulos, onde o usuário deve:
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Informar o fornecedor 
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Selecionar os títulos a pagar 
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Conferir os valores de saldo 
O rodapé exibe o total de títulos selecionados e o valor correspondente. Após selecionar os títulos, clique em "Próximo".
Na etapa de Seleção de Cheques, o sistema apresenta os cheques disponíveis com status “Auditado”. A listagem inclui:
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Número do cheque 
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Conta bancária 
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Agência 
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Cliente 
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Valor 
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Data de emissão e de depósito 
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Status do cheque 
Selecione o(s) cheque(s) e clique em "Próximo" para seguir.
Na etapa final Efetivar, será exibido um resumo dos títulos e cheques selecionados com seus respectivos valores. As informações mostradas incluem:
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Dados do título (número, CNPJ, nome do cliente, saldo) 
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Dados do cheque (número, valor, cliente, data de emissão, status) 
Se os valores estiverem compatíveis (diferença zero), clique em "Finalizar" para prosseguir. O sistema solicitará a confirmação da compensação com o pop-up:
O sistema solicitará a confirmação da compensação com o pop-up:
Clique em "Sim" para confirmar. Após confirmação, o sistema exibe a mensagem:
Após confirmação, o sistema exibe a mensagem: Clique em "Fechar" para retornar à tela principal.
Clique em "Fechar" para retornar à tela principal.
Consulta de Compensações.
Ao clicar no ícone de lupa na tela principal, o sistema abre a tela de detalhes da compensação, com as seguintes informações:
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Dados gerais (código, fornecedor, usuário, data, situação) 
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Total de títulos e cheques 
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Aba com a listagem dos títulos 
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Aba com os cheques vinculados 
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Aba cruzada “Cheques x Títulos” 
Ações e Configurações
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A compensação só é permitida quando o valor total dos cheques for igual ao valor dos títulos selecionados. 
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Somente cheques com status “Auditado” são listados para seleção. 
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Após efetivada, a compensação é registrada como Finalizada e não pode ser alterada. 
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O botão Pesquisar permite filtrar registros por período e fornecedor. 
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A consulta detalhada pode ser acessada a qualquer momento por meio do ícone de lupa. 

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.
 
        