Fechamento Contábil
A funcionalidade de Fechamento Contábil visa permitir o bloqueio do mês/ano contábil selecionado para novos lançamentos, garantindo o encerramento do período contábil. Após o fechamento, não será possível efetuar novas inserções, edições ou exclusões de lançamentos para o período.
Tela Principal
Na tela principal, o usuário deve informar:
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Mês: Selecionar o mês que será fechado. 
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Ano: Informar o ano correspondente ao fechamento. 
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Confirmar: Inicia o processo de fechamento. 
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Fechar: Retorna à tela anterior sem realizar alterações. 
Ao clicar em Confirmar, o sistema exibe um pop-up com a pergunta de confirmação:
"Deseja realmente fechar o mês?"
 Clique em Sim para prosseguir com o fechamento contábil do período selecionado.
Clique em Sim para prosseguir com o fechamento contábil do período selecionado.
Após a confirmação, o sistema redireciona automaticamente para o Dashboard, onde é possível acompanhar o status do fechamento.
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Um ícone verde indica que o fechamento foi concluído com sucesso. 
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Um ícone cinza ou vermelho pode indicar que o processo ainda está em andamento ou que houve falha. 
Ações e Configurações
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Após o fechamento, nenhum lançamento contábil poderá ser alterado no período encerrado. 
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Em caso de erro ou necessidade de ajustes, será necessário desbloquear o lote via funcionalidade apropriada, se disponível. 
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Acompanhe sempre o Dashboard para confirmar o sucesso do processo. 
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O sistema impede o fechamento de períodos com lançamentos pendentes ou inconsistentes. 

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.
 
        
