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OS 105201 - OBRIGAÇÕES - PARAMETRIZAÇÕES PARA ANTECIPAÇÃO

Objetivo:

Preparar as configurações fiscais necessárias para a emissão da Venda para Entrega Futura como Nota de Débito – Tipo 06 (Pagamento Antecipado), garantindo que o sistema utilize corretamente as regras tributárias definidas para a operação.

Nesta etapa, devem ser revisadas as configurações da CFOP/CIO utilizada na antecipação e as informações tributárias necessárias para o cálculo de IBS/CBS, assegurando que a Nota de Débito seja emitida de acordo com as novas regras aplicáveis ao pagamento antecipado.

Observações importantes

  • Para as operações com CFOP 5922/6922, os tributos que não fazem parte da Reforma Tributária devem ser configurados de forma que não sejam efetivamente tributados na Nota de Débito.

  • IBS/CBS devem possuir CST e Classificação Tributária compatíveis com a operação.

  • As alíquotas de ICMS, PIS e COFINS precisam estar disponíveis nas parametrizações do sistema, pois serão utilizadas na composição do cálculo de IBS/CBS.

  • A utilização dessas alíquotas na antecipação não significa que ICMS, PIS e COFINS serão destacados na Nota de Débito. Elas serão consideradas na simulação necessária para determinar a base de IBS/CBS.

  • Recomenda-se concluir e validar todas as parametrizações desta fase antes de iniciar a emissão do pedido e da Nota de Débito.


Cenário 01: Parametrizar CFOP/CIO 5922/6922 para pagamento antecipado

Objetivo: Validar a configuração tributária da operação utilizada para gerar a Nota de Débito.

Pré-condição: Possuir acesso ao cadastro de CFOP/CIO e permissão para alteração.

Passo a passo:

  1. Consultar a CFOP/CIO 5922/6922.

  2. Validar ICMS, IPI, PIS e COFINS.

  3. Validar CST de IBS/CBS.

  4. Validar Classificação Tributária.

  5. Gravar a parametrização.

Resultado Esperado: A CFOP/CIO deve estar configurada para não tributar ICMS, IPI, PIS e COFINS na Nota de Débito e possuir CST/Classificação Tributária de IBS/CBS compatível com a operação tributada.

Acessando a funcionalidade
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Cadastro de CFOP/CIO
Na tela principal, pesquise pela CFOP 5922 ou 6922 e clique em Consultar/Editar.image.png

Ao abrir a tela de manutenção da CFOP, edite a CIO desejada, neste exemplo vamos utiliar a CIO 1.image.png

No cadastro geral da CIO, o campo Remessa (1) defina como Venda para entrega futura, esta opção que indica ao sistema que é uma operação de venda por antecipação.

Na aba ICMS (2), a CST ( Tributação ICMS) deve ser Não Tributada (3).image.png

Na aba IPI (1), utilize o código da situação tributário (2) que não Tributada (3).image.png

Na aba COFINS (1), utilize o código da situação tributário (2) que não Tributada (3).image.png

Na aba IBS/CBS (1), deverá ser escolhida Situação Tributária (2) e Classificação Tributária (3) como Tributadaimage.png

Após finalizar as configurações ,clique em Confirmar para efeivar as alterações..

Observação: O cadastro deve ser feito para as CFOP/CIO dentro e fora do estado (5922 ou 6922).


Cenário 02: Parametrizar alíquota de ICMS utilizada na deflação preditiva

Objetivo: Garantir a existência da alíquota de ICMS necessária para simulação do tributo na formação da base de IBS/CBS.

Pré-condição:
Conhecer a UF de origem e a UF de destino utilizadas na operação de teste.

Passo a passo :

  1. Consultar a regra de ICMS.

  2. Informar UF Origem e Destino.

  3. Validar a alíquota.

  4. Validar eventual alíquota diferenciada.

  5. Gravar, quando necessário.

Resultado Esperado: Deve existir uma alíquota de ICMS aplicável à operação para que o sistema consiga simular o imposto embutido no preço durante o cálculo da Nota de Débito.

Acessando a FUncionalidaed 

Cadastro de Alíquota

Acesse [caminho real do cadastro de ICMS].

Informe a UF de Origem.

Informe a UF de Destino.

Clique em Consultar.

Localize a regra correspondente à operação.

Confira a alíquota de ICMS.

Caso a operação utilize Alíquota Diferenciada, acesse [caminho da parametrização].

Consulte a regra correspondente.

Confira a alíquota cadastrada.

Caso seja necessária alguma alteração, informe os dados.

Clique em Gravar.

Importante: o ICMS localizado neste cenário não será destacado na Nota de Débito. A alíquota será utilizada para simular o ICMS embutido no preço e realizar a deflação da base de IBS/CBS.


Cenário 03: Parametrizar PIS/COFINS utilizados na deflação preditiva

Objetivo: Garantir a existência das alíquotas de PIS e COFINS necessárias para simulação dos tributos.

Pré-condição: Possuir Tipo de Operação correspondente ao faturamento cadastrado.

Passo a passo:

  1. Consultar Contabilização por Tipo de Operação.

  2. Localizar a operação.

  3. Validar alíquota de PIS.

  4. Validar alíquota de COFINS.

  5. Gravar.

Resultado Esperado: As alíquotas de PIS e COFINS devem estar disponíveis para serem utilizadas na simulação necessária à formação da base de IBS/CBS.

Acessando a Funcionalidade

Contabilização por Tipo de Operação

Acesse [Módulo] > [Menu] > Contabilização por Tipo de Operação.

Consulte o Tipo de Operação utilizado no faturamento.

Clique em Editar/Consultar.

Acesse a parametrização de PIS.

Confira a alíquota cadastrada.

Acesse a parametrização de COFINS.

Confira a alíquota cadastrada.

Caso seja necessário ajustar os percentuais, informe as respectivas alíquotas.

Clique em Gravar.

Confirme a mensagem de sucesso.

Importante: assim como o ICMS, PIS e COFINS não serão efetivamente tributados na Nota de Débito. Os percentuais serão utilizados para simulação/deflação da base de IBS/CBS.


 image.png Voltar para documentação geral da solicitação 105201

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.