OS 105671 – MELHORIA – CONTAS A RECEBER – GERAÇÃO DE BOLETO CNAB PARA O SICOOB
Objetivo:
ADisponibilizar solicitaçãoa tem como objetivo adequar o processo de faturamento de Venda para Entrega Futura às exigências do Ajuste SINIEF 45/2026, garantindo que as operações com antecipaçgeração de pagamentoboleto sejamCNAB realizadaspara conforme as novas regras da Reforma Tributária.
A implementação deveSicoob assegurarno quemódulo Contas a Nota Fiscal de Venda para Entrega Futura seja emitida como Nota de Débito – Tipo 06 (Pagamento Antecipado), tributando exclusivamente IBS/CBS (e IS, quando aplicável), realizando corretamente a deflação preditiva da base de cálculo, desconsiderando ICMS e PIS/COFINS da base de IBS/CBS.
Também deve garantir que a NF de Fornecimento (Remessa) seja obrigatoriamente vinculada à Nota de Débito correspondente, impedindo consumo superior ao valor antecipado, respeitando a tributação configurada na CFOP/CIO da remessa e gerando o XML conforme o leiaute da Reforma Tributária, incluindo o grupo gPagAntecipadoReceber, permitindo emitir, conferir e reimprimir os boletos dos títulos a corretareceber.
Esta documentação assistidaapresenta doso tributos.fluxo de implantação, desde as parametrizações bancárias e do portador até a geração e validação do boleto.
Premissas:
- Necessário que o ambiente
estaresteja atualizado comasaversões:versão- Contas
Faturamentoa Receber de número146869xxx
/146861 CNPJou superior. DocumentoTerEletrônicodisponíveis as informações bancárias necessárias para parametrizar a cobrança pelo Sicoob.- Concluir as parametrizações bancárias e do portador antes de
númeroiniciar147149a/geração147154doCNPJou superior.
Fluxograma processual.
Parametrizações para Antecipaçgeração.o do boleto Sicoob.
Preparar as configuraçinformações fiscais necessábancárias parae o portador que serão utilizados na cobrança pelo Sicoob. As parametrizações pertencentes a emissãoesse daprocesso Vendaficam parareunidas Entregaem Futurauma comoúnica Notaetapa, de Débito – Tipo 06 (Pagamento Antecipado), garantindo que o sistema utilize corretamente as regras tributárias definidas parafacilitando a operação.
Nesta etapa, devem ser revisadas as configurações da CFOP/CIO utilizada na antecipação e a conferência antes da emissão.
Geração e efetivação do título.
Gerar o título no Contas a Receber, conferir seus dados e realizar a efetivação. Esta etapa prepara o título que será utilizado na geração do boleto.
Geração e validação do boleto CNAB – Sicoob.
Gerar o boleto CNAB do título utilizando o portador configurado para o Sicoob. Após a geração, conferir as informações tributáriasdo necessáriasboleto, paracomo obeneficiário, cálculopagador, devalor IBS/CBS,e assegurandovencimento, que a Nota de Débito seja emitida de acordocomparando-as com as novas regras aplicáveis ao pagamento antecipado.
Observações importantes:
Para as operações com CFOP5922/6922,ostributosdadosquedonão fazem parte da Reforma Tributária devem ser configurados de forma quenão sejam efetivamente tributados na Nota de Débito.IBS/CBS devem possuirCSTtítulo eClassificação Tributáriacompatíveis com a operação.As alíquotas deICMS, PIS e COFINSprecisam estar disponíveis nasdas parametrizações do sistema, pois serão utilizadas na composição do cálculo de IBS/CBS.A utilização dessas alíquotas na antecipaçãonão significa que ICMS, PIS e COFINS serão destacados na Nota de Débito. Elas serão consideradas na simulação necessária para determinar a base de IBS/CBS.Recomenda-se concluir e validar todas as parametrizações desta fase antes de iniciar a emissão do pedido e da Nota de Débito.
Parametrizações para Antecipação
Emissão de Antecipação.
Realizar o faturamento da Venda para Entrega Futura, garantindo que a operação seja identificada e emitida como Nota de Débito – Tipo 06 (Pagamento Antecipado).
Nesta etapa, o sistema deve calcular corretamente IBS/CBS, considerando as características tributárias da operação, e permitir a transmissão da Nota Fiscal com as informações correspondentes ao pagamento antecipado.
Observações importantes:
A identificação da operação como Venda para Entrega Futura ocorre a partir daCFOP/CIO utilizada no faturamento.A Nota Fiscal gerada para a antecipação deve possuirFinalidade 6 – Nota de DébitoeTipo de Débito 06 – Pagamento Antecipado.ICMS, PIS e COFINS não devem ser efetivamente destacados nessa Nota de Débito.Para determinar corretamente a base de IBS/CBS, o sistema considera os tributos simulados que estariam embutidos no valor da operação.Esse processo permite que a base de IBS/CBS da antecipação seja compatível com a tributação que será considerada posteriormente no fornecimento.Após a autorização, recomenda-se conferir o XML para garantir que a finalidade e o Tipo de Débito tenham sido gerados corretamente.
Parametrizações para Reimpressão Fornecimento.do boleto.
Preparar as configurações fiscais necessárias paraUtilizar a emissãreimpressão daquando NFfor denecessário fornecimentoobter dauma mercadoria,nova garantindovia quedo boleto já gerado. Conferir o título selecionado e os tributosdados sejam calculados de acordo com as regras definidas para a operação de entrega.
Nesta etapa, devem ser revisadas as configurações da CFOP/CIO utilizada no fornecimento, permitindo que o sistema aplique corretamente os tributos correspondentes à operação e mantenha compatibilidade com a antecipação realizada anteriormente.
Observações importantes:
As CFOPs5116/6116são utilizadas para a operação de fornecimento, conforme o cenário apresentado pelo desenvolvimento.
viaDiferentemente da Nota de Débito, a NF de Fornecimento pode possuir tributação efetiva deICMS, IPI, PIS e COFINS, conforme a regra definidaapresentados naCFOP/CIO.IBS/CBS também devem estar devidamente configurados para a operação.A CST e a Classificação Tributária de IBS/CBS devem ser conferidas conforme a regra fiscal aplicável ao fornecimento.A parametrização da NF de Fornecimentonão deve ser considerada uma continuidade automática da configuração da antecipação. Cada operação deve ser revisada de acordo com sua finalidade.Recomenda-se validar essa configuração antes de iniciar a emissão da NF de Fornecimento.
Parametrizações para o fornecimento.
Emissão de Fornecimento.
Realizar a entrega da mercadoria anteriormente negociada por meio da emissão da NF de Fornecimento, vinculando-a à Nota de Débito de Pagamento Antecipado e garantindo o correto controle dos valores já antecipados.
A emissão deve respeitar a tributação configurada para a operação de fornecimento, controlar o saldo disponível da antecipação e gerar no documento fiscal as informações necessárias para relacionar o fornecimento ao pagamento realizado anteriormente.
Observações importantes:
Para emissão da NF de Fornecimento, deverá ser selecionada aNota de Débito correspondente ao pagamento antecipado.O sistema não deve permitir o consumo de valor ou quantidade superior ao disponível na antecipação.Uma Nota de Débito poderá ser consumida conforme o saldo disponível e as regras implementadas para a operação.A tributação da NF de Fornecimento deve seguir aCFOP/CIO utilizada no fornecimento.ICMS, IPI, PIS e COFINS poderão ser efetivamente calculados nessa etapa quando previstos na operação.A NF de Fornecimento é uma NF normal, não devendo ser gerada novamente com finalidade de débito.Após a transmissão, o XML deve possuir a referência à antecipação por meio do grupogPagAntecipado.Caso mais de uma antecipação seja utilizada para o mesmo fornecimento, devem ser conferidas as respectivas referências geradas no XML.
Emissão de Fornecimento.reimpressa.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

