Antecipações
1. Aprovação de Antecipação.
A funcionalidade "Aprovação de Antecipação" permite consulta pedidos pendentes e aprovar os adiantamentos solicitados pelos fornecedores antes da data de vencimento da despesa. É usada para liberar valores antecipadamente conforme a política interna da empresa, controlando os pedidos pendentes e os valores já aprovados.
Tela Principal
A tela exibe a lista de fornecedores com pedidos de adiantamento pendentes de aprovação. Os principais elementos são:
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Filtro por Fornecedor (obrigatório): campo para selecionar o fornecedor cujos adiantamentos deseja consultar. 
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Colunas da listagem: - 
Código: código identificador do fornecedor. 
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Filial: número da unidade vinculada ao pedido. 
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Nome: razão social do fornecedor. 
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Tem Serviço?: indica se o pedido está vinculado a um serviço. 
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Total Aprovado: valor total dos adiantamentos já aprovados para o fornecedor. 
 
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Ao selecionar um fornecedor, o sistema exibe os respectivos pedidos de adiantamento para aprovação.
Consulta de Pedidos de Adiantamento Pendentes
Ao clicar no ícone de lupa na listagem principal, o sistema abre a tela de Pedido - Adiantamento de Fornecedor, onde é possível visualizar detalhes de cada pedido.
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Filtros disponíveis: é possível filtrar os resultados por campos como "Nro Pedido". 
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Colunas apresentadas: - 
UOP Pedido: unidade de origem do pedido. 
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Nro Pedido: número do pedido associado. 
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Serviço: campo marcado caso o pedido esteja relacionado a um serviço. 
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Data de Lançamento: quando o pedido foi registrado. 
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Data Prevista: data prevista para pagamento. 
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Valor: valor total do pedido. 
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Natureza de Rendimento: código do tipo de rendimento financeiro. 
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Status: exibe o estado atual do pedido (ex: "Aprovado"). 
 
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Aprovação de Antecipação
Após clicar em aprovar pedidos, uma janela de confirmação exibe a mensagem: Essa confirmação indica que o adiantamento foi aprovado e registrado no sistema.
Essa confirmação indica que o adiantamento foi aprovado e registrado no sistema.
Ações e Configurações
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Consultar: clique no ícone de lupa para abrir os detalhes do fornecedor e visualizar seus pedidos pendentes de aprovação. 
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Aprovar: marque os pedidos desejados e confirme a operação. 
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Filtros Avançados: utilize os filtros por número de pedido ou outros critérios para facilitar a navegação. 
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Status de Acompanhamento: acompanhe o status dos pedidos após aprovação diretamente na tela de consulta. 
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Segurança e Controle: a funcionalidade está restrita a usuários com perfil autorizado para aprovação financeira. 
2. Cancelamento de Antecipação.
A funcionalidade Cancelamento de Antecipação permite aos usuários reverterem a aprovação de adiantamentos já concedidos a fornecedores. Esse processo é útil para corrigir lançamentos aprovados indevidamente ou em duplicidade.
Tela Principal
A tela apresenta uma listagem de adiantamentos já aprovados, com campos como:
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Nro Pedido 
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Código do Fornecedor 
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Filial 
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Nome do Fornecedor 
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Data de Adiantamento 
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Valor 
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Natureza de Rendimento 
A busca pode ser realizada utilizando filtros como:
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Nro Pedido 
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Código 
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Filial, entre outros critérios configuráveis por meio do campo "Filtrar por". 
Cancelamento da Aprovação
Ao clicar em cancelar, o sistema exibe um pop-up de confirmação, com a pergunta: O usuário deve então escolher entre "Sim" ou "Não" para continuar.
O usuário deve então escolher entre "Sim" ou "Não" para continuar.
Após a confirmação da ação, uma mensagem de sucesso é exibida: O registro cancelado deixa de constar entre os aprovados, retornando ao estado anterior ou disponível para novo processamento, conforme as regras do sistema.
O registro cancelado deixa de constar entre os aprovados, retornando ao estado anterior ou disponível para novo processamento, conforme as regras do sistema.
Ações e Configurações
- Cancelar Aprovação: Disponível para registros com status de aprovação, acionando o pop-up de confirmação.
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Confirmação de cancelamento: Exibe mensagem informativa após execução com sucesso. 
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Controle por filtros: O sistema permite refinar a busca conforme dados específicos do pedido ou do fornecedor. 
3. Alteração de Previsão da Antecipação.
A funcionalidade "Alteração de Previsão da Antecipação" permite modificar a data de vencimento de adiantamentos previamente aprovados para fornecedores. Esta ação é útil quando há necessidade de prorrogação ou ajuste de previsão de pagamento por motivos operacionais, ou financeiros.
Tela Principal
A tela apresenta a listagem dos pedidos de adiantamento que podem ter a data de vencimento alterada. As colunas exibidas incluem:
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UOP Pedido: Unidade Orçamentária responsável; 
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Código: Código do fornecedor; 
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Filial: Unidade da empresa; 
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Parceiro: Nome do fornecedor; 
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Nro Pedido: Número do pedido; 
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Serviço: Marcação se é serviço; 
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Data de Lançamento; 
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Data Prevista (pode ser editada); 
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Valor do adiantamento; 
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Natureza de Rendimento. 
A parte superior contém filtros para refinar os resultados, como:
Filtrar por (ex: número do pedido), condição (ex: igual, maior que, etc.), e valor.
Alterar Antecipação
Ao clicar no ícone de edição (lápis), é aberta uma janela com as informações gerais do pedido de adiantamento. É possível visualizar:
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Nro Pedido 
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Data do Adiantamento 
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Valor do Adiantamento 
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Data de Vencimento (campo editável) 
O usuário deve informar uma nova data para o vencimento e clicar em Confirmar para efetivar a alteração.
Após a confirmação, o sistema exibe uma mensagem no topo da tela informando que o registro foi atualizado com sucesso. A nova data de vencimento será refletida automaticamente na lista principal.
Ações e Configurações
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Filtros: Utilize os filtros para localizar pedidos específicos por número, valor, filial ou parceiro. 
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Ícone de edição (lápis): acessa a janela para alteração da previsão de vencimento. 
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Campo Data de Vencimento: obrigatório no momento da edição. 
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Botão Confirmar: salva a nova previsão da antecipação. 

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.
 
        
